您好,開票增值稅附加稅現(xiàn)在是免的,就是個稅高,這是勞務(wù)報酬,20%-40%預(yù)繳稅率
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師你好,我們承包一個工程,掛靠在別人公司,我想請問下我們能夠提供的發(fā)票有哪些?是人材機嗎,除了這個可以用加油票和餐飲票做成本嗎?人材機發(fā)票有特定的比例嗎?掛靠單位收的管理費有特定的點數(shù)嗎?對方還要求我們支付所得稅及其它稅金合理嗎?
您好,老師,咨詢個事情,我們公司1月份測得個稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下,然后測了個稅,把工資發(fā)了,1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額,這部分怎么做賬呢?
老師好,我們公司給畫家個人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,進項是畫,2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣,進項是服務(wù)費。這兩種畫家個人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個人所得稅嗎?
老師好,我們公司給畫家個人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,進項是畫,2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣,進項是服務(wù)費。這兩種畫家個人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個人所得稅嗎?好幾個老師回答的都不一樣
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么