對的,稅率不能變來變?nèi)サ?/p>
公司是小規(guī)模納稅人,收到對方公司開過來的稅率1%的增值稅專用發(fā)票,請問這種情況,是不是要退回去給對方重新開具普通發(fā)票會比較好?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對方公司開來的專票稅率1%,可以要求對方重新開具3%的專票給我嗎?
老師,小規(guī)模公司,在同個合同項下,一會給對方開普通發(fā)票,一會給對方開具3%增值稅專票,一會給對方開1%專票,這樣是不行的吧?
老師,小規(guī)模公司,在同個合同項下,一會給對方開普通發(fā)票,一會給對方開具3%增值稅專票,一會給對方開1%專票,這樣是不行的吧?@郭老師
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費用
老師,你好,確認收入的時侯,收入需要明細科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費500是另外客戶自己的費用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費用應(yīng)該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個人收80元的服務(wù)費計入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
也就是發(fā)票形式只能選擇其中一種,要么普票,要么3%專票,要么1%專票,是這樣的吧?
對的,你們協(xié)商就可以了
那如果小規(guī)模公司,與同一家公司簽訂了三個合同,A合同給對方開普票,B合同給對方開3%專票,C合同給對方開1%專票,這樣可以嗎?
同學(xué)你好 這個是可以的哦
好的,現(xiàn)在開普通發(fā)票的話,稅率開多少?
同學(xué)你好 這個也是1%或者3%
從稅收角度,普通發(fā)票不管開1%或者3%,對購買方和銷售方都沒有影響的吧?
同學(xué)你好 對的 這個沒有
是不是超過30萬了,不管我們開1%或者3%稅率普票,我們都按照1%稅率交稅,對方都不能抵扣?
同學(xué)你好 不是的 你們開出去的專票他們就可以抵扣
老師,我的意思是,我們?nèi)绻_具的是增值稅普通發(fā)票,不管是1%的普通發(fā)票還是3%稅率普通發(fā)票,我們都按照1%稅率交稅,對方都不能抵扣?
同學(xué)你好 對的 普票他們都不能抵扣
那樣是不是,開1%稅率普通發(fā)票和3%稅率普通發(fā)票,沒有任何區(qū)別的?
不是的 不超三十萬那就免稅的金額增加了 開百分之三要多交所得稅 超出三十萬開百分之三就多交增值稅