您好,這個(gè)圖正常的呀,月初沒有余額,月末結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額 這個(gè)您理解下,是稅法書 上寫的 1.進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、銷項(xiàng)稅額抵減、減免稅額、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,5個(gè)明細(xì)科目余額一般情況下在借方。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(過(guò)渡科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額/已交稅金/銷項(xiàng)稅額抵減/出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額/減免稅額) 2.貸方余額的明細(xì)科目主要涉及銷項(xiàng)稅額、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅4個(gè)明細(xì)科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額/出口退稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3.“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”經(jīng)過(guò)上面結(jié)轉(zhuǎn)科目差額,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方或貸方。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4.最終,“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸差額在貸方表示企業(yè)存在尚未繳納的增值稅,借方余額可以理解為企業(yè)多繳納了增值稅,“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”貸方余額填列在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目下,借方余額則填列在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目中 5.同時(shí),如果企業(yè)涉及到預(yù)繳增值稅的,比如房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售房產(chǎn)時(shí),就需要先按3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,年末,預(yù)繳增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,那這個(gè)未交增值稅科目一直有余額,實(shí)際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個(gè)怎么處理呢
平時(shí)做賬的時(shí)候,怎么判斷應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目的余額是否正確?這個(gè)科目怎么跟增值稅申報(bào)表核對(duì)?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30,這個(gè)三級(jí)科目有余額正常嗎?不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)科目下,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目有什么區(qū)別?分別應(yīng)該什么時(shí)候用
老師好,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目有貸方余額,正常嗎
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項(xiàng)目歸集。這是說(shuō)的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請(qǐng)問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團(tuán)公司下設(shè)N個(gè)子集團(tuán),每個(gè)子集團(tuán)的營(yíng)收在500萬(wàn)以內(nèi),是否集團(tuán)公司稅費(fèi)就會(huì)低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務(wù)局來(lái)查你你該如何做有兩個(gè)選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎