同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
請教一下,小規(guī)模時(shí)進(jìn)的貨,收到13%的專用發(fā)票,幾個(gè)月后小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,購進(jìn)的這批貨小規(guī)模時(shí)賣給了下家但是沒收款也沒開票,現(xiàn)在要開票收款,請問這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想用有什么好的辦法嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,我支付了貨款買的口罩,收到貨了,但是沒有收到發(fā)票如何記賬,后期收到發(fā)票在怎么記賬
老師好!我們小規(guī)模納稅人開了一張300000發(fā)票,然后公戶收到300000元,但是對方今天才拉一點(diǎn)貨,那這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開了,是全部直接確認(rèn)收入嗎?還是怎么處理?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,預(yù)收了對方300000貨款,并同時(shí)開了普票,這300000萬增值稅剛好是免稅的,但是現(xiàn)在貨還沒有拉走,那現(xiàn)在會計(jì)分錄怎么寫?這個(gè)小規(guī)模納稅人的稅我有點(diǎn)懵。
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,預(yù)收了對方300000貨款,并同時(shí)開了普票,這300000萬增值稅剛好是免稅的,但是現(xiàn)在貨還沒有拉走,那現(xiàn)在會計(jì)分錄怎么寫?
賣廢品收入3000,按照無票收入的話,怎么報(bào)稅,收入按照多少來報(bào)
老師,這兩個(gè)表都是一個(gè)位置填的,怎么填完后提交申報(bào)再查看位置不一樣?哪一個(gè)是對的?
你好,腳受傷了行動(dòng)不便,每天坐輪椅上班,不影響工作,但公司希望主動(dòng)辭職,怎么辦?
老師!銷售業(yè),每天都有零碎進(jìn)賬?每一筆都要做憑證,還是做在一起?
老師,快手平臺報(bào)稅,是按照實(shí)際結(jié)算金額報(bào)收入,還是按照訂單金額呢
老師,您好,稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系說我們有個(gè)個(gè)體戶前兩個(gè)季度開票額度達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要么提高核定額度,要么改為查賬征收,我咨詢一下,提高核定額度以后是不是跟報(bào)稅這塊跟原來有什么區(qū)別?
老師好,個(gè)人所得稅記入其他應(yīng)收個(gè)人所得稅還是應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅
投資性房地產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)量,現(xiàn)在將其對外出租,賬務(wù)怎么處理?
老師好,想請問下什么樣的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅。
老師,辦公室裝修了,裝修公司應(yīng)該掛應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款呀
貨沒有拉完,有的老師給我講的是借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,拉貨時(shí)借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
同學(xué),你好 也可以的
但是好像還有一個(gè)問題,預(yù)收賬款里面不含稅,那拉貨時(shí)拉的又是全額30000,好像數(shù)字對不上
同學(xué),你好 對的上,銀行存款里面是含稅的,預(yù)收賬款是不含稅的
那后期拉貨時(shí)的拉貨單時(shí)含稅的,那我還要出去稅再從預(yù)收轉(zhuǎn)收入?
同學(xué),你好 你要自己換算出不含稅的金額
比如他后期拉貨出庫單是10000元的貨,那這個(gè)我不能直接借預(yù)收賬款10000貸主營業(yè)務(wù)收入10000吧?得10000出去稅。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那這30萬的發(fā)票是免稅的,我收到錢時(shí)能不能直接做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,拉貨時(shí)借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
后期一個(gè)季度超稅了再做上面分錄
同學(xué),你好 是可以的