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Q

老師:請問實際收(付)款金額跟發(fā)票金額不一致,怎么樣做賬務(wù)處理?記財務(wù)費(fèi)用還是?

2024-06-26 09:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-26 09:19

你好!這個要看是什么原因?qū)е虏灰恢?/p>

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快賬用戶6979 追問 2024-06-26 09:20

比如開票249897元,實際只回了249800元,97元對方不會給了

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快賬用戶6979 追問 2024-06-26 09:21

收到材料發(fā)票21825.56元,實際只付21825元

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齊紅老師 解答 2024-06-26 09:23

你好!這個計入營業(yè)外收支就行

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快賬用戶6979 追問 2024-06-26 09:23

不能計財務(wù)費(fèi)用是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-26 09:25

你好!這不算手續(xù)費(fèi)之類

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你好!這個要看是什么原因?qū)е虏灰恢?/div>
2024-06-26
你好,車船稅看的是備注里的
2024-03-25
同學(xué) 這個差額計入營業(yè)外支出。
2022-07-11
你好,可以放到營業(yè)外收入的。
2021-08-20
你好,要看是什么原因不一致
2024-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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