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對方未開票,我方已做應付賬款的分錄,現(xiàn)在第二筆對方已開票,因為之前一筆應付賬款做借方,所以現(xiàn)在出現(xiàn)紅字,怎么處理

2024-06-26 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-26 06:48

沒開發(fā)票 你做的借應付賬款 貸銀行存款 這個嗎 現(xiàn)在借庫存商品貸應付賬款 支付的大于開發(fā)票的嗎

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沒開發(fā)票 你做的借應付賬款 貸銀行存款 這個嗎 現(xiàn)在借庫存商品貸應付賬款 支付的大于開發(fā)票的嗎
2024-06-26
你好! 借營業(yè)外支出 貸預付賬款
2020-11-26
您好,要賬務處理,申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準的,我們的賬和申報保持一致,現(xiàn)在催對方開紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
貨物給你了嗎?貨物給你了,借庫存商品, 貸預付賬款,沒有發(fā)票,可以正常做賬匯算,清繳的時候不允許抵扣所得稅。
2023-06-30
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費用:借:管理費用(紅字)(沖銷原來確認的管理費用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認未開票收入:借:銀行存款(藍字)(增加銀行存款)貸:其他應付款(藍字)(增加未開票收入)
2023-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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