你好,銀行回單發(fā)票。借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 這一步呢,還沒有做。然后,你看一下處置是收益還是損失。
老師,這個處置固定資產取得收入,固定資產清理不應該在貸方嘛,應該是借,銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅銷項稅額,這個固定資產清理為什么在借方8450
公司轉讓設備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應收款-XX公司 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 2、把要轉賣的固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 3、結轉成本:借:其他業(yè)務成本 貸:固定資產清理 這樣的分錄對嗎?
租車企業(yè)出售汽車會計分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入 借:累計折舊和固定資產清理 貸:固定資產 借:其他業(yè)務成本 貸固定資產清理 這樣做對嗎?
賣固定資產分錄 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務收入,分錄對嗎
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務收入80 應交稅費-銷項10.4 借固定資產清理60 累計折舊20 貸固定資產80 借營業(yè)外支出60 貸固定資產清理60 請問賣固定資產 最后一個分錄代表什么意思借營業(yè)外支出60 貸固定資產清理60,跟設么二級明細
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
這個發(fā)票我們開的出來嗎固定資產的
對的是的,這個是你們開出去的發(fā)票。
還有是在借銀行存款貸固定資產清理貸應交稅費-銷項 把固定資產清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是在最后一步借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好,固定資產清理月末結轉的營業(yè)外收支,如果是營業(yè)外收入的處置收益的,需要交所得稅。
但是我們在之前開了銷項票卡啦 報稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產清理貸應交稅費-銷項 把固定資產清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好。那固定資產清理,你做了累計折舊之后,他還有余額,你再把它結轉到哪個里面?
你按我問的來回答吧 要不然我不明白啊
你好,你放到了營業(yè)外收入是交了所得稅,還有另外一個呢,那固定資產和折舊你不轉出來啊,我是按照你問的回復的呀,你現(xiàn)在我反問你呀,你這個業(yè)務還沒有完整呢
另一個分錄我知道我只是沒寫 你按我問的回答就好了
但是我們在之前開了銷項票卡啦 報稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產清理貸應交稅費-銷項 把固定資產清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
對的是的,那需要交所得稅。
不是啊是把借銀行存款貸固定資產清理貸應交稅費-銷項 把固定資產清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是識別最后一步借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
交營業(yè)外收入要交所得稅。
那報稅的時候會不會把系統(tǒng)識別會不會把借銀行存款貸固定資產清理貸應交稅費-銷項 把固定資產清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 因為這個開票啦
固定資產清理月末沒有余額,你把它結轉到營業(yè)外收入系統(tǒng)才會自動的。你需要自己填寫的
但是有開票啊 報稅系統(tǒng)不是識別票嗎 它又不會識別分錄
自己做賬務處理 系統(tǒng)識別不根據(jù)利潤表
那你的意思就是這個報所得稅時營業(yè)收入自己填不要根據(jù)識別的是吧
是啊 需要自己申報時