您好,這個(gè)是一般納稅人還是啥
跟這個(gè)客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
一般納稅人是怎么樣的,小規(guī)模又是怎么樣的呢?我明天去面試,也不知道是哪種 ?想先了解一下,之前沒做過美容行業(yè)的賬務(wù)處理。
是這樣的,如果是一般納稅人的話,這個(gè)是有6%的增值稅,然后的話所得稅小微企業(yè)是5%,然后還有城建稅是增值稅的基礎(chǔ)上乘12%,最后減半征收
小規(guī)模的話就是正常一個(gè)季度300,000之內(nèi)免掉增值稅附加稅,然后所得稅的話也是看他的實(shí)際利潤
屬于服務(wù)收入,6%增值稅,如果銷售產(chǎn)品是不是13%稅率?還是加在服務(wù)收入里面一起核算?
不是,銷售商品的話,單獨(dú)算13%
這種美容行業(yè)可能都不開發(fā)票,如果不開發(fā)票做無票收入不?
不開的話,根據(jù)你的實(shí)際收入申報(bào)未開票收入
最近美容行業(yè)稅務(wù)方面查得比較嚴(yán),就是不知道要怎么樣做稅務(wù)籌劃和節(jié)稅,我看招聘上面就主要寫了這二方面。請問老師要怎么籌劃呢?
做籌劃,這種的話需要看具體細(xì)節(jié)收入的,這個(gè)
銷售商品能不能一起做成服務(wù)收入,還有像美容行業(yè)是選擇成立一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人,或者是個(gè)體?
銷售商品肯定不能一起做服務(wù)
美容的話,一般都是個(gè)體戶比較多
比較大型的哦,也選擇做個(gè)體嗎?收入會(huì)超500萬
那就只能個(gè)體戶,這個(gè)
那就是需要做一般納稅人,這個(gè)是需要的
一般納稅人增值稅就有點(diǎn)高了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比較少,不劃算
但是你超過50,0萬 ¥肯定是必須強(qiáng)制升級的
那就只有多成立幾個(gè)小規(guī)模或者個(gè)體,這樣才劃算
是的,是這個(gè)意思的了
是否有消費(fèi)稅呢?
這種肯定是沒有消費(fèi)稅的
這種是沒有的沒有