按銷售貨物申報(bào)增值稅,沒(méi)開票的填報(bào)未開具收入列
公司處置出售固定資產(chǎn)一批,計(jì)提了13%的銷項(xiàng)稅額,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
老師,固定資產(chǎn)清理了,增值稅申報(bào)表要怎樣填寫呢?
老師,出售固定資產(chǎn),簡(jiǎn)易征稅,報(bào)表怎么填寫?
老師,銷售自己的固定資產(chǎn),車,增值稅申報(bào)表怎么填
老師,我單位小規(guī)模企業(yè)出售一臺(tái)固定資產(chǎn),我申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫呢?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶,收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣70萬(wàn))這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
把金額填入多少行???還是填入銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)
根據(jù)適用的稅率填報(bào),你是一般納稅人?購(gòu)入時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)?
小規(guī)模納稅人
直接跟普票銷售收入合計(jì)申報(bào)就行
哦哦,不用第三銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額
那個(gè)是開3%的稅率減按2%申報(bào)時(shí)才填?,F(xiàn)在是不含稅收入合計(jì)在普票收入申報(bào)就行
老師減稅性質(zhì)代碼選什么???
老師減稅性質(zhì)代碼選什么啊?
不需要單獨(dú)選減免代碼的,就是按1%申報(bào)就是
那老師,增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了吧?利潤(rùn)表沒(méi)有收入,只有營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理差額啊,
那個(gè)稅會(huì)差異很正常的。不用管他
我這是辦注銷,會(huì)帶出稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示吧?
那個(gè)能合理解釋就行
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出來(lái),會(huì)不會(huì)涉及查賬
不會(huì)的,那個(gè)能解釋清楚的呀