您好,
借:管理費(fèi)用
貸:研發(fā)費(fèi)用-資本化支出

月末研發(fā)支出-資本化支出需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎?還是等到達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)條件再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用?
本月計(jì)提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用還是月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請(qǐng)老師告知 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資
如果研發(fā)支出資本化支出轉(zhuǎn)費(fèi)用化處理,對(duì)當(dāng)年的報(bào)表信息有何影響
老師好 老師就是有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)支出 的歸集 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 是不是到了每個(gè)月末就必須要結(jié)轉(zhuǎn)到 管理費(fèi)用 但是研發(fā)支出 -資本化支出 月末、年末是不是都不用結(jié)轉(zhuǎn) 只能這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束 才會(huì) 結(jié)轉(zhuǎn)到 無(wú)形資產(chǎn) 謝謝 老師
如果沒(méi)有取到專利, 研發(fā)費(fèi)用-資本化支出 月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!餐飲個(gè)體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來(lái)抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們?cè)撛趺刺幚?,才能合法合?guī)?發(fā)票怎么開(kāi)?
充值201元送200的積分會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國(guó)家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?


和費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)方式一樣?
因?yàn)檫€沒(méi)有取得專利,所以就是一樣的
或者你暫時(shí)不處理,等資本化了再處理
不結(jié)轉(zhuǎn),資本化的金額在報(bào)表哪里體現(xiàn)出金額呢?
這個(gè)沒(méi)有取到專利,是以后都不會(huì)有了嗎
短時(shí)間不會(huì)有的
那就先費(fèi)用化,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面
那后期費(fèi)用化的怎么轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)呢?
后期把管理費(fèi)用沖掉就可以了