您好,在合并報(bào)表中,對(duì)于順流交易是不需要調(diào)整凈利潤(rùn)的,只需要調(diào)整逆流交易和評(píng)估增值部分。具體來(lái)說(shuō),可以這樣理解: - 內(nèi)部交易存貨調(diào)整:當(dāng)年,調(diào)整后的凈利潤(rùn)=凈利潤(rùn)-(售價(jià)-成本)×(1-出售比例);以后年間,調(diào)整后的凈利潤(rùn)=凈利潤(rùn)+(售價(jià)-成本)×出售比例。 - 內(nèi)部固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)交易的調(diào)整:當(dāng)年,調(diào)整后的凈利潤(rùn)=凈利潤(rùn)-(售價(jià)-成本)+(售價(jià)-成本)÷尚可使用年限÷12×本年計(jì)提月份;以后期間,調(diào)整后的凈利潤(rùn)=凈利潤(rùn)+(售價(jià)-成本)÷尚可使用年限÷12×本年計(jì)提月份。 - 評(píng)估增值的調(diào)整:存貨,調(diào)整后的凈利潤(rùn)=凈利潤(rùn)-(公允價(jià)值-賬面價(jià)值);固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)增值,調(diào)整后的凈利潤(rùn)=凈利潤(rùn)-(公允價(jià)值-賬面價(jià)值)÷尚可使用年限÷12×本期使用月份。
老師,為啥逆流交易中合并報(bào)表少數(shù)股東損益要抵消存貨中未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益,順流交易不用 是不是反了 逆流交易中母公司存貨中存在虛增的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益,所以要調(diào)整母公司利潤(rùn),那么是對(duì)少數(shù)股東損益沒影響。而順流交易,子公司存貨中存在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益,要調(diào)減子公司凈利潤(rùn),那么應(yīng)該對(duì)少數(shù)股東損益有影響呀
這題有2個(gè)地方?jīng)]懂,麻煩老師解答一下。 第一,內(nèi)部交易是逆流交易,調(diào)整乙公司凈利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁床皇菧p20的70%? 逆流交易的損益不是抵消歸屬于母公司部分,少數(shù)股東部分要保留嗎? 第二,內(nèi)部交易是甲公司按固定資產(chǎn)折舊,為什么調(diào)整乙公司凈利潤(rùn)時(shí)要加上甲公司多算的折舊?
請(qǐng)問(wèn)老師,合并調(diào)整和抵銷分錄的計(jì)算順序有什么講究嗎?為什么這道題先做完抵權(quán)益抵損益之后才再做固定資產(chǎn)出售的抵銷呢?為什么不先算固定資產(chǎn)的虛增,算完再調(diào)整全部?jī)衾麧?rùn),然后再算抵權(quán)益抵損益?
長(zhǎng)投的順流交易和逆流交易什么時(shí)候需要調(diào)整被投資方的凈利潤(rùn)?是權(quán)益法下的個(gè)別報(bào)表需要調(diào)減未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益,然后用調(diào)整后的凈利潤(rùn)確認(rèn)投資收益嗎?然后合并報(bào)表時(shí)的抵消分錄時(shí)確認(rèn)長(zhǎng)投的投資收益時(shí)的凈利潤(rùn)是不考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益?
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:合并報(bào)表中,資產(chǎn)負(fù)債表日,調(diào)長(zhǎng)投損益調(diào)整那筆,根據(jù)子公司凈利潤(rùn)乘以相應(yīng)的比例,這個(gè)子公司的凈利潤(rùn),只針對(duì)公允口徑進(jìn)行調(diào)整嗎??jī)?nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)的損益,不論順流還是逆流都不調(diào)整子公司的凈利潤(rùn)嗎?
從9.1號(hào)開始國(guó)家規(guī)定必須全員繳社保是不是真的 了解一下這個(gè)政策!老師這是剛剛老板發(fā)我的信息請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎??
老師好,出口香港的合同我們簽訂的是英文合同,報(bào)關(guān)是否必須提供雙方簽章的中文合同
電商企業(yè),平臺(tái)給的優(yōu)惠券,公司給的優(yōu)惠券怎么做賬?還有就是平臺(tái)扣的傭金怎么做賬?
老師 你好 預(yù)支的貨款可以借計(jì)應(yīng)付賬款嗎
老師,分公司沒有車輛但是老板出差回來(lái)開回來(lái)這個(gè)分公司名頭的燃油費(fèi)發(fā)票,需要怎么入賬呢,別的分公司有車輛
老師,成立項(xiàng)目部購(gòu)買家具電家可以放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,5年攤銷,攤銷計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎
老師你好,年中錄入期初數(shù)據(jù)錄入從1月份開始的科目余額表和當(dāng)月開始的科目余額表生成的財(cái)務(wù)報(bào)表的區(qū)別
老師你好,我們這有一戶沒有賬,怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表錄入科目期初?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
老師,請(qǐng)問(wèn)單位有工會(huì)獨(dú)立賬戶的返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么提出來(lái)?