您好,這個是以前年度損益調(diào)整
老師,所得稅補交是必須在第二年匯算清繳的時候用以前年度損益調(diào)整體現(xiàn)么
老師好,匯算清繳,補交2022年企業(yè)所得稅60萬,可以計入現(xiàn)在當期所得稅費用嗎,還是通過以前年度損益調(diào)整
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
用以前年度調(diào)整損益科目,在所得稅匯算清繳的時候必須要調(diào)整過來嗎
老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當期
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
小企業(yè)會計準則也是通過 以前年度損益調(diào)整嘛
小企業(yè)直接通過未分配利潤
分錄咋寫?
借 未分配利潤 貸 銀行存款
不需要通過應交稅費-所得稅科目嘛?
這個是不用的哈,沒必要