你好,彌補了之前的虧損,就是按實際需要繳納的所得稅金額計提的。 如果之前是多計提了,現(xiàn)在的沖銷思路是 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費用?
老師 ,計提企業(yè)所得稅以后 彌補了以前年度虧損了 不用交企業(yè)所得稅了 分錄怎么寫
你好,我新手會計,老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當年利潤總額計提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報表的彌補以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計提還是根據(jù)彌補以前年度虧損后來計提?
老師,每個季度報企業(yè)所得稅的時候都以彌補虧損后的金額計稅嗎?如果我虧損彌補后不用交所得稅那我還需要計提嗎?
老師,我是去年所得忘記計提了,小企業(yè)季報,第一季度我再補提做的憑證是: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費- 應交所得稅 填利潤報表差個以前年度損益金額 老師我現(xiàn)在怎么處理,求解,謝謝!
老師,第一季度計提企業(yè)所得稅后報稅,直接彌補以前年度虧損少交企業(yè)所得稅了,和計提求不同,老師我按少交的計提嗎?老師我賬務怎么處理,謝謝
老師,四川考的初級證書有補貼嗎
研發(fā)加計扣除會計口徑,加計口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點?哪些不同點?
公司無票支出 買保險轉給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費用、但是不知道這家客戶的應該分攤的費用、怎么分攤這家客戶應該分攤多少費用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項以貨款形式打給供應商,供應商又退還給公司,這個怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師用不用把差額轉入未分配利潤
你好,需要先把所得稅費用 結轉到 本年利潤,然后從本年利潤 結轉到 利潤分配—未分配利潤。