在這種自營模式的平臺交易中,會計處理需要考慮以下幾個方面: 1.客戶付款:當(dāng)客戶將款項支付到公司賬上時,公司應(yīng)借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款”科目,以記錄收到的客戶款項。 2.支付給供應(yīng)商:當(dāng)公司將款項支付給供應(yīng)商時,應(yīng)借記“其他應(yīng)付款”科目,貸記“銀行存款”科目,以沖減對供應(yīng)商的欠款。 3.確認(rèn)收入:根據(jù)平臺的交易規(guī)則和收入確認(rèn)政策,公司應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候確認(rèn)收入。一般來說,當(dāng)客戶確認(rèn)收貨或服務(wù)完成后,公司可以確認(rèn)收入。確認(rèn)收入時,應(yīng)借記“其他應(yīng)付款”科目(或相關(guān)的收入科目),貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并計提相應(yīng)的增值稅銷項稅額。 4.記錄成本:如果公司從供應(yīng)商處購買的材料或服務(wù)用于平臺交易,應(yīng)將其成本計入主營業(yè)務(wù)成本。借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“庫存商品”或相關(guān)的成本科目。 5.手續(xù)費(fèi)和傭金:如果平臺收取客戶或供應(yīng)商的手續(xù)費(fèi)或傭金,應(yīng)在確認(rèn)收入時將其確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。借記“其他應(yīng)付款”科目(或相關(guān)的收入科目),貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目,并計提相應(yīng)的增值稅銷項稅額。 6.稅務(wù)處理:公司需要按照相關(guān)稅法規(guī)定,對平臺交易的收入和成本進(jìn)行稅務(wù)申報和繳納
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進(jìn)口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進(jìn)平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進(jìn)口報關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進(jìn)口報關(guān)付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進(jìn)平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費(fèi)用票普票抵給我們,想問下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
老師,我們公司新增一個業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項的,怎么開票?)
老師,我們是公司主要是電商業(yè)務(wù),客戶在電商平臺下單以后,第三方供貨商負(fù)責(zé)相應(yīng)商品的發(fā)貨、退貨事務(wù),下月初核對上月結(jié)算情況跟供貨商進(jìn)行結(jié)算,貨物不會經(jīng)過我們,客戶簽收四五日后電商平臺才會將款項付給我們,應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,有沒有專門的課件
老師,請問一下電商平臺話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都會跟這倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨(dú)放對應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對應(yīng)銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費(fèi)用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
老師,如果是這樣操作的,那發(fā)票這一塊是要怎么開具呢
收入正常開 再開手續(xù)費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)
收入就是付款跟收款的差價作為收入開票給客戶嗎,那是不是相當(dāng)于供應(yīng)商要開一部分發(fā)票給客戶,然后我公司開差額發(fā)票給客戶,比如客戶付款給我公司5萬,我公司付款給供應(yīng)商4萬,那供應(yīng)商開票給客戶4萬,我公司開票給客戶1萬,這樣呢
同學(xué)你好 這個可以的
老師,因為我公司這個實物流是直接由供應(yīng)商發(fā)貨給到客戶,然后我公司根據(jù)單據(jù)做出入庫,這樣在稅務(wù)或者政策方面是否合規(guī)呢
同學(xué)你好 這個可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝