就是應(yīng)交稅費(fèi)為0,其他流動資產(chǎn)這里129.55

老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,我們公司的應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅年末是負(fù)數(shù),反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了其他流動資產(chǎn),但是也導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,這怎么處理
老師 現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,填的305,這個數(shù)怎樣核對我查了資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付是305但是余額表中是168 不知道是參考哪個數(shù)據(jù)填的
老師好,請問應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬元,財務(wù)軟件自動填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù),這樣對嗎?不是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填在其他流動資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
老師,這個資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋整???因?yàn)橘~里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方,不知道怎么填報表了
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦

