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老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋整???因?yàn)橘~里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方,不知道怎么填報(bào)表了

老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋整???因?yàn)橘~里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方,不知道怎么填報(bào)表了
2024-01-15 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-15 13:45

你好,放到其他流動資產(chǎn)里面。

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快賬用戶7647 追問 2024-01-15 13:51

那總資產(chǎn)就增加了,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)改為0,差額記在未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:52

對的,是的,就是增加資產(chǎn),不需要修改未分配利潤。

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快賬用戶7647 追問 2024-01-15 13:57

老師,這個(gè)這樣做的話,要不要在哪里備注?或者記賬需不需要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:57

不需要備注,也不需要登記,也不需要記賬。

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快賬用戶7647 追問 2024-01-15 14:26

那下期的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)時(shí),上期的其他流動資產(chǎn)(應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù))就要?dú)w零了么?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:28

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7647 追問 2024-01-15 14:37

老師,如果這一期的我調(diào)整營業(yè)成本減少了,利潤總額會提高,所得稅也會提高,凈利潤也會提高,那這一期的資產(chǎn)負(fù)債表里有哪些數(shù)據(jù)會發(fā)生變化?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:38

你好,為分配利潤增加,庫存商品增加,或者是應(yīng)付賬款減少。

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快賬用戶7647 追問 2024-01-15 14:40

應(yīng)交稅費(fèi)那里沒變化嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:41

你好,你充你的成本當(dāng)時(shí)怎么做的?你當(dāng)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:41

當(dāng)時(shí)對方開了附屬發(fā)票嗎?

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快賬用戶7647 追問 2024-01-15 15:39

老師,沒有開票,我只是把成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一些,就是想多交一些企業(yè)所得稅,利潤表我知道怎么調(diào)了,可是就是不知道財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:43

那應(yīng)交稅費(fèi)就不需要調(diào)整的。

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你好,放到其他流動資產(chǎn)里面。
2024-01-15
你好,負(fù)債類的貸增借減,余額正常在貸方,所以借方就是負(fù)數(shù)
2021-03-19
借方,在資產(chǎn)負(fù)債表中用 負(fù)數(shù)表示,應(yīng)交稅費(fèi)的子科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅,包括個(gè)人所得稅
2021-03-05
學(xué)員,您好,借方余額表明是企業(yè)未來可以抵扣的稅額,作為資產(chǎn)看待,記入其他流動資產(chǎn)報(bào)表項(xiàng)目。
2021-01-19
你好; 一般是多繳納了稅費(fèi)或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅造成的或者是你忘記計(jì)提了稅費(fèi)??
2023-03-13
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