您好,可以的,我們摘要上寫上:幾月幾號憑證的發(fā)票在這個憑證里
老師,這個月已申報增值稅,發(fā)現(xiàn)錯了,已經(jīng)作廢申報了,發(fā)票認(rèn)證平臺還可以撤銷統(tǒng)計嗎
上個月按發(fā)票入賬,這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票大于實(shí)際報銷金額,如何沖上月多出部分
就是一個同事報銷,一張電子普票貼票報銷后然后商家有部分退款然后把那張電子普票作廢了,但是那張電子普票已經(jīng)提交報銷了,請問這種情況會計會查驗(yàn)電子普票然后發(fā)現(xiàn)這張電子普票作廢了嗎電子普票會計一般會全部查驗(yàn)嗎
個人向公司報銷醫(yī)療費(fèi)(有發(fā)票),但是保險公司報銷一部分,具體報銷多少不知道,發(fā)票未到,已經(jīng)給個人報銷完,給個人報銷這部分怎么做,要是保險公司發(fā)票來了,分錄怎么做
前期已經(jīng)報銷付款,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票作廢了,可以這個月報銷發(fā)票金額少報銷一部分嗎?少報銷這部分嗎?
之前投標(biāo)保證金退回來后,是銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少,會計分錄
科技服務(wù)公司買入一款軟件,是可以反復(fù)賣給很多人的,這個怎么做分錄
老師,就是發(fā)票電子版的我都已經(jīng)打印出來做賬了,但是沒有保存發(fā)票電子版的。這個需要保存下電子版的發(fā)票嗎
您好老師,個人可以給小規(guī)??梢蚤_票嗎
老師好,公司銷售二手車,附表一和減免稅表該怎么填呢?
請問老師:我司8/15、8/25各收一筆USD7365合計USD14730。出口日期20250903,出口報關(guān)單上總價USD14730,雜費(fèi)CNY3500,成交方式是EXW。其中電子口岸上記錄的成交總價USD14730,統(tǒng)計美元價USD15220。請問:我開具的電子發(fā)票是按當(dāng)月第一個工作日中間價7.1072乘USD14730還是USD15220?以上,請老師幫忙解答。謝謝!
請問一下我們給錢給勞務(wù)派遣公司發(fā)工資,然后勞務(wù)派遣公司給我們開的工資及勞務(wù)費(fèi)發(fā)票要怎樣做賬
老師,就是發(fā)票電子版的我都已經(jīng)打印出來做賬了,但是沒有保存發(fā)票電子版的。這個需要保存下電子版的發(fā)票嗎
老師現(xiàn)在注銷公司辦理流程是什么,請教一下老師公司還有點(diǎn)欠法人的錢用不用賬走平了再注銷
老師個人去建筑服務(wù)的開票 增值稅的優(yōu)惠政策是什么
前期憑證需要摘要寫上嗎 后期可以少報銷這部分對嗎
您好,前期憑證需要摘要在賬套里添加一下信息,這樣我們時間長了看到也能記憶起來, 后期可以少報銷這部分
上年多計提的費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增,會計需要處理嗎
您好,如果我們對應(yīng)科目有往來科目,要處理的,不能掛著這個虛的 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼嬂麧櫅]有變不會因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
就是更正財務(wù)報表匯算清繳按照正確報表申報對嗎
您好,是的是的,就是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報哦
可以不調(diào)財務(wù)報表,直接匯算清繳調(diào)增嗎
您好,那不行的呀,我們賬不調(diào),?應(yīng)付賬款?不是一直掛在賬上么,這個不行
可以財務(wù)調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目、然后匯算清繳直接調(diào)增嗎?不更正財務(wù)報表嗎?
您好,如果我們只是稅會差異的調(diào)整,確實(shí)不用調(diào)賬的,現(xiàn)在我們有應(yīng)付賬款是不對呀,不調(diào)整我們報表就不對的,這個應(yīng)付賬款付給誰呀,對不對呀
調(diào)賬然后匯算清繳直接調(diào)增可以嗎
您好,是的,年報和匯繳是按調(diào)整后的報表來申報的
我看很多老師說、直接調(diào)增、財務(wù)報表不改 這樣可以嗎
您好,那是人家賬沒有錯,比如?招待費(fèi),無票費(fèi)用調(diào)增,咱這個有應(yīng)付賬款呀