你好,根據(jù)你的描述,更正的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
之前的會(huì)計(jì)把房產(chǎn)稅做在其他管理費(fèi)用這個(gè)科目里面,我現(xiàn)在增加了房產(chǎn)稅這個(gè)科目,需要更正今年的賬目,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
例題·計(jì)算分析題】A公司會(huì)計(jì)人員登記賬簿時(shí),發(fā)現(xiàn)如下問題: (1)開出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買辦公用電腦1臺(tái),總價(jià)款為3000元(增值稅略),記賬憑證的分錄為: 借:管理費(fèi)用 30000 貸:銀行存款 30000 ?。?)以現(xiàn)金報(bào)銷車間辦公用品費(fèi),原始憑證上顯示金額為900元,記賬憑證的分錄為: 借:制造費(fèi)用90 貸:庫(kù)存現(xiàn)金90 (1)編制第(1)筆記錄時(shí)正確的會(huì)計(jì)分錄; ?。?)編制第(2)筆記錄時(shí)正確的會(huì)計(jì)分錄; 考法2: ?。?)更正第(1)筆記錄時(shí)需要做的會(huì)計(jì)分錄; ?。?)更正第(2)筆記錄時(shí)需要做的會(huì)計(jì)分錄?! ?/p>
請(qǐng)問:更正以前年度的折舊費(fèi),2022年發(fā)現(xiàn)2019-2021年的累計(jì)折舊二級(jí)科沒按資產(chǎn)分類直接用資產(chǎn)名稱,2019-2021年計(jì)提折舊時(shí): 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊-大眾汽車 -美的空調(diào) 這種情況現(xiàn)在更正按資產(chǎn)分類入帳,需要按2019-2021年原憑證紅字再藍(lán)色更正嗎? 還是做一筆分錄直接把累計(jì)折舊明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到正確的分類科目,如: 貸:累計(jì)折舊-大眾汽車(負(fù)數(shù)金額) -美的空調(diào)(負(fù)數(shù)金額) 貸:累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具(正數(shù)金額) -家具器具用具等(正數(shù)金額)
老師,2023年的四月份,做錯(cuò)了一筆分錄,洗車費(fèi)正常應(yīng)該是記錄在車輛費(fèi)里面,但是入錯(cuò)科目了,入的是固定資產(chǎn)-車輛,當(dāng)月已經(jīng)記完賬了,現(xiàn)在需要怎么更正?
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過來(lái),否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正?。勘緛?lái)應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
老師你好,我上個(gè)月暫估成本65000,這個(gè)月收到58589.64的發(fā)票,我怎么做沖銷分錄
將購(gòu)入叉車進(jìn)行防爆系統(tǒng)改造再出售,出售的發(fā)票怎么開么,可以加上防爆改造業(yè)務(wù)呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在做賬報(bào)稅層面和有限公司有什么區(qū)別?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
老師好,我公司給另一家公司打了45萬(wàn)的煤款,準(zhǔn)備購(gòu)入自洗,但煤還沒拉,中途老板不想自洗了,有和另外一個(gè)客戶(個(gè)人)商談客戶要這批煤,客戶給我公司打入50萬(wàn)煤款,由客戶直接從先前那家公司拉運(yùn)這批煤,但過了段時(shí)間客戶又說(shuō)不要了,老板也不給他退款,現(xiàn)在老板想注銷公司,可這兩家往來(lái)外理不掉無(wú)法注銷,請(qǐng)問老師這種情況我們?cè)趺刺幚聿拍茏N呢
合作公司,客戶轉(zhuǎn)了貨款10000萬(wàn)元到合作公司,需要退回到我方公司,退回時(shí)扣了5月稅費(fèi)1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,應(yīng)該如何做賬
第六小問答案都看不懂,麻煩老師了
老師:申請(qǐng)臨時(shí)開票額度在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)?要多久批下來(lái)?工程在異地開發(fā)票前要怎么操作?
公司銷售產(chǎn)品退貨,但還沒收錢,需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
直接做么?還用把原來(lái)的錯(cuò)誤憑證負(fù)數(shù)沖回么
你好,是直接在之前分錄的基礎(chǔ)上,做上述調(diào)整分錄(之前的不需要沖銷)
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??