您好,合同的印花稅不報,因為合同沒有金額,不過我們的合同為0無償使用是有風(fēng)險的,稅務(wù)不認(rèn),因為本來要交稅的,現(xiàn)在稅收沒有,

供應(yīng)鏈服務(wù)公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發(fā)票開給我們,我們再開發(fā)票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執(zhí)行費用開服務(wù)費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發(fā)票來報印花稅?
個人報銷中有一項是租賃費用,公司除了要求提供發(fā)票外還要提供租賃合同,如果合規(guī)的話那這份合同怎么簽訂?是出租方與我個人簽還是出租方與公司簽?
老師,個人租車給公司,不支付租賃費,無償提供使用,按照車子使用費用正常報銷,這樣合規(guī)嗎???
如果我公司簽了一個合同,合同是車輛無償提供給公司使用。按照費用報銷。那么這個合同的印花稅是不報。還是按報銷費用來交
你好老師,我想問下我們公司簽了一個無償使用車輛合同,每個月按照實際費用來報銷。那么這個合同的印花稅是怎么交,是按報銷費用來交。還是不交
老師,更正2024.3份申報表后,需要從4月份開始更新到今年的申報表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報表呢
這個員工工資1萬(無責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬,如果業(yè)績不達標(biāo)就退回私人戶5000,這個怎么申報個稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費用和保證金費用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請問老師,利潤表中的所得稅費用,利潤總額超過300萬,都是按25%計算嗎
老師,我們是一般納稅人這個月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報表的時候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進項發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費過橋費沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎