你好,你這個是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本,如果是的話可以。
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤分配——未分配利潤 -10 貸:庫存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤分配——未分配利潤8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤分配——未分配利潤2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會計分錄正確嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
暫估的庫存商品,暫估了好幾個貨品,可以直接借庫存商品暫估貸記應(yīng)付賬款暫估嗎?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
出租挖掘機(jī)加司機(jī)是開經(jīng)營租賃還是建筑服務(wù)
電源測試系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
請問老師,小規(guī)模企業(yè)購貨車就借固定資產(chǎn),貸銀行存款嗎
老師 承兌怎么用啊,甲方差我們錢,一萬多,要給承兌
老師汽車修理廠內(nèi)賬,每天收好幾次錢,我要做好幾次分錄,一張憑證可以做很多個分錄嗎,有沒有簡便方法
您好,咨詢一下,服務(wù)行業(yè)收到客人給的小費(fèi),怎么入賬,比如我們餐廳專門有一個給小費(fèi)的箱子,客人自己投錢,一個季度我們開箱看一下里面有多少錢,比如有10000,餐廳的工作人員分4000出去,公司留6000. 那這個6000我要怎么入賬,員工分4000需要報個稅嗎?怎么樣做比較合規(guī)沒有風(fēng)險
請問老師 我們企業(yè)屬于分公司所得稅繳納比例25% 掛靠給別人的工程資質(zhì)應(yīng)該收他們多少企業(yè)所得稅比例合適呢
個人拍賣物品原值覺得理解不了那個原值確定,為什么只有拍賣會有相關(guān)稅費(fèi)
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 同學(xué)
老師您好請問,有限責(zé)任公司普通注銷,清算公告填報里面,自然人和非自然人怎么填寫?自然人可以填股東,非自然人呢?
嗯嗯,是的,補(bǔ)的21年的成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題,之前采購入庫和暫估都沒有入庫所以本期是直接可以按照上面的分錄,還是說本期入庫的庫存過以前年度損益 借:以前年度損益 貸:應(yīng)付賬款 借:未分配利潤 貸:以前年度損益
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則按照你第一個,然后企業(yè)會計準(zhǔn)則的按照第二個。
好的,謝謝,就是兩個都是正確的是吧
不用客氣,工作愉快