您好,記入季度所得稅和年度所得稅里的
當(dāng)季度增值稅收入大余所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入,是因?yàn)榈谝患径扔刑幹霉潭ㄙY產(chǎn)收入和免稅銷售額一起不夠30萬,當(dāng)時(shí)把處置收入填在了小微企業(yè)免稅銷售額了,可需要調(diào)整
就是增值稅收入大余季報(bào)所得稅營(yíng)業(yè)收入是因?yàn)楫?dāng)季度有處置固定資產(chǎn)收入,我們是免增值稅企業(yè),當(dāng)季度收入不夠38萬,所以固定資產(chǎn)處置收入填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄,所以有差額,現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)有疑點(diǎn),可需要調(diào)整?
老師,處置固定資產(chǎn)開票要申報(bào)增值稅,申報(bào)增值稅的收入是不是跟企業(yè)所得稅的收入不一致了啊
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個(gè)收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個(gè)收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
我們公司有國(guó)際運(yùn)輸發(fā)票即免稅發(fā)票,但業(yè)務(wù)沒有辦法體現(xiàn),因?yàn)槲覀児疽毁I單出口,要不就是用了fob出口,都沒有海運(yùn)費(fèi)的,但實(shí)際我們又有這部分支出及有發(fā)票,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
發(fā)票上的收款人,復(fù)核人,開票人可以為同一個(gè)人嗎
老師,酒店員工的餐費(fèi)全部算福利費(fèi)嗎
小規(guī)模3%增值稅發(fā)票,附加稅是多少?
請(qǐng)問有沒有金蝶KIS專業(yè)版操作指南
老師,8月份開的大豆油211桶 實(shí)際應(yīng)該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開了221桶 但是客戶在我紅沖錢拿211桶的發(fā)票走流程去報(bào)銷了 現(xiàn)在客戶的意思是在讓我開一個(gè)10桶差價(jià)的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這個(gè)是什么意思
酒店行業(yè),客戶使用以前的充值卡消費(fèi),向我們要專用發(fā)票,但是我們?cè)诳蛻舫渲悼ǔ渲禃r(shí)就提供了不征稅的普通發(fā)票,請(qǐng)問要作廢以前的普通發(fā)票,重新開具專用發(fā)票嗎。
AB都是我們公司,A 公司在 2024 年全資收購(gòu)了 B 公司, B 公司在 2025 年初審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有其他應(yīng)應(yīng)付款有未付出去的余額,就把其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到了資本公積。然后現(xiàn)在又要求把資本公積這一塊余額轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,然后對(duì) B 公司的注冊(cè)資本進(jìn)行增資。請(qǐng)問這個(gè)賬目需要怎么調(diào)整?b公司現(xiàn)在是屬于盈利狀態(tài),然后是 A 公司的是不是也要做賬?
老師您好,我們現(xiàn)在辦公的地址是租的,但是房東簽的合同是網(wǎng)上隨便下載的,我們簽的,像這種需要繳納房產(chǎn)稅嗎
那記入開票收入還是凈收益啊
記入收入的金額是開票收入還是凈收益呢
根據(jù)最后的凈收益來確認(rèn)收入或者支出。
那增值稅總額和所得稅收入就會(huì)不一至的
不一致也是正常的,可以合理解釋