您好, 要的,有收入就要申報增值稅
暫估銷售收入,是否需要申報計入繳納增值稅收入?
上個月暫估收入先交了增值稅,這個月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實際收入確認繳納增值稅,然后又暫估收入,請問增值稅申報表附表一怎么填?
老師,當月收材料,當月收到發(fā)票,當月付款的需要暫估應付帳款嗎
當期暫估入賬,借應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 增值稅 那這個增值稅需要繳納嗎?還是等開了票在繳納
老師,個稅申報上個月有一個人少報100元這個月補上可以嗎?還是更正上個月,這個月還沒報。更正對企業(yè)有影響嗎?還有就是收入暫估入賬,增值稅暫估嗎?需要交增值稅吧。成本費用暫估入賬,需要什么證明?成本費用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧,也不用納稅調增吧。謝謝
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
那開票的當月怎么報稅呢?沖減填負數(shù)呀?
開票,先做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
我說的報稅系統(tǒng)。當月開了票一般當月系統(tǒng)就會反應在增值稅里面,暫估收入的時候已經報了增值稅了。不能重復申報,那該怎么填呢?填負數(shù)沖減嗎?
我說的暫估收入,是指當月賬務做了收入,但是沒開發(fā)票,后面再開發(fā)票
這個叫無票收入,不叫暫估收入,后面申報填負數(shù)就可以
哦,好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你