必須按照以前的時間來交,印花稅就是小稅重罰
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報,電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報嗎?也是今年開始才有的收入
老師,之前公司(小微企業(yè))未核定印花稅導(dǎo)致一直沒有交印花稅?,F(xiàn)在印花稅被合并了,選填印花稅,今年都是有收入的。我現(xiàn)在填了的話會不會被稅局追究以前的印花稅沒交啊。以前也有收入的。應(yīng)該怎么辦?
老師我們公司的外賬以前是代賬公司做的,現(xiàn)在接回來,我發(fā)現(xiàn)以前他們的社保、公積金、工資都是直接接:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,我現(xiàn)在接手的話如果按照正常的計提繳納做的話,可能費(fèi)用就沒有以前那么多,如果到時候需要交稅的話,我怕老板會覺得以前代賬公司做都不需要交稅,怎么我一接手就需要交,所以很猶豫要不要按照正確的做法做。
老師,企業(yè)以前都沒交過印花稅,稅務(wù)局也沒查,如果企業(yè)要補(bǔ)交印花稅的話直接在現(xiàn)在月份交就行嗎還是必須按照以前的時間來交呢?會不會被查?
剛?cè)肼氁患移髽I(yè)之前會計向稅務(wù)局報的報表都是亂報的,數(shù)據(jù)和賬上對不住,上午問其他老師說之前的更正的話會引起稅務(wù)局查賬所以建議我不要動了,以后按實際的來報。但是我在上個月發(fā)現(xiàn)24年有一筆資本公積沒記,所以我就反結(jié)帳到24年12月補(bǔ)上了導(dǎo)致有一筆印花稅需要補(bǔ)交,但是這樣不是還得調(diào)報表嗎?那稅務(wù)局的報表到底要不要調(diào)呢
老師好,任意盈余公積可以拿來分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒有經(jīng)營范圍,電網(wǎng)把電費(fèi)開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費(fèi)開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險費(fèi)4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會計分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時候,應(yīng)該怎么區(qū)分開哪種票對醫(yī)院有利呢?新手小白,說通俗易懂一點(diǎn)
你好,老師, 購銷合同上面如果標(biāo)注含稅價格的話申報印花稅就只能按這個含稅價格去申報嗎?
小規(guī)模納稅人,做亞馬遜跨境電商,稅務(wù)如何處理?
你好老師,負(fù)債類的往來科目不能一直在那里掛賬吧
高新技術(shù)企業(yè)在填寫第四季度研發(fā)加計扣除要怎么填,是放第三季度預(yù)填,還是要等到匯算清繳后在辦理退稅?
老師,購買設(shè)備,這個設(shè)備必須要供應(yīng)商安裝才能使用。那么對方開具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)可以嗎?
那按以前時間交,自主交的話有滯納金嗎?
有滯納金,這個現(xiàn)在重點(diǎn)查印花稅
滯納金是怎么交的?
從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。所以滯納金的計算方法是滯納稅款×0.05%×滯納天數(shù)
那交印花稅時系統(tǒng)會自動計算出滯納金嗎?
你好同學(xué)是的,是這樣的
好的,謝謝老師。
好的呢同學(xué)祝你生活愉快