可以的,可以這么做的。
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
我們是高新企業(yè),今年11月資格證到期,之前還有未彌補(bǔ)的虧損,如果到期未復(fù)審,那么可以正常彌補(bǔ)以前年度虧損吧?
老師好,請問我們企業(yè)是2028年8月份成立的,在2020年到2024年中一直都是虧損狀態(tài),那么我們?nèi)绻?025年盈利了,所得稅可以彌補(bǔ)前5年是2020年到2024年的,如果我2025年只彌補(bǔ)到2023年就夠了,那我們2026年也盈利了,可以繼續(xù)彌補(bǔ)前期的虧損嗎?
老師,我們以前年度可彌補(bǔ)虧損有170多萬,如果我們年底利潤超過這個數(shù),就要交企業(yè)所得稅,但是我們是高新企業(yè),匯算清繳后的話,還是虧損,那匯算后是不是要退之前交的企業(yè)所得稅
老師,我們公司今年第一季度盈利了,但盈利額低于公司前三年的虧損額,那我在這個月報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表時是正常申報(bào)還是可以先彌補(bǔ)以前年度虧損?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?能避免這個情況
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機(jī)動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務(wù)處理怎么做。怎么平呢。@郭老師
銷售部門銷售材料之前,拿材料去檢測,發(fā)生的材料檢測費(fèi)可以銷售費(fèi)用的技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?對方開具的發(fā)票是*鑒證咨詢服務(wù)*管材檢測費(fèi)
老師我的成本是3.31,現(xiàn)在報(bào)給客戶單價是3.45含稅,我需要再降多少個點(diǎn),我還有利潤率?怎么算這個降價?
老師,對方公司開的普票,說是沒有對公賬戶。只有法人賬戶?請問可以打嗎
個體戶報(bào)經(jīng)營所得時的成本費(fèi)用是含稅的還是不含稅的
老師好,給員工宿舍買的被褥會計(jì)分錄記入辦公用品還是福利費(fèi)?
老師內(nèi)賬,股東分紅10萬,我走了管理費(fèi)用,因?yàn)闆]有利潤分,他們分了,還有分紅了得交個稅,他們也沒有交,我是走利潤分配還是走管理費(fèi)用,利潤分配得計(jì)提個稅嗎
物業(yè)公司有哪些可以入成本,費(fèi)用?
個體戶個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得按收入的多少比例進(jìn)行申報(bào)
如果去年的收入以及前三年的研發(fā)費(fèi)用滿足高新的要求,但是2024年費(fèi)用不滿足
這樣的情況下有沒有必要做復(fù)審
做一做試試的, 審核不過zaishuo