需要辦理入庫和出庫手續(xù)或者提供直接銷售的依據(jù)才那樣做賬

老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費 ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時貸方應該怎么設置
老師您好,幫忙看一下分錄,加工費回來,借:委托加工物資-加工費;進項稅額貸:應付賬款 發(fā)料的時候:借:委托加工物資貸:庫存商品,入庫的時候:借庫存商品貸:委托加工物資_材料,委托加工物資-加工費
經(jīng)營紡織成品銷售,入庫的時候借原材料貸銀行存款 發(fā)給對方,借委托加工物資, 貸原材料 支付的加工費,借委托加工物資,貸銀行存款, 收回來借庫存商品貸委托加工物資。是不是只要把委托加工物資結轉到庫存商品的那些商品結轉成主營業(yè)務成本
老師,你好,我們委托其他公司加工,回來產(chǎn)品,借,委托加工物質(zhì)5萬,貸原材料5萬,借,委托加工費2萬,貸應付賬款,回來產(chǎn)品,借庫存8萬,貸,委托加工費2,委托加工物質(zhì)5,有一萬的差額怎么處理呢
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務合同嗎?不交社保如何增加工資費用
老師,那正常來說,是不是,報給對方時:1.借:委托加工物資,貸:應付賬款,入庫時:2.借:庫存商品,貸:委托加工物資,結轉成本時:3.借:其他業(yè)務成本,貸:庫存商品,4.付款時:借:應付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣做,對?
是的,就是那樣處理的
1.借:委托加工物資,貸:應付賬款,原始憑證:對方報價單,入庫時:2.借:庫存商品,貸:委托加工物資,原始憑證:入庫單,結轉成本時:3.借:其他業(yè)務成本,貸:庫存商品,???4.付款時:借:應付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,原始憑證:支付憑證,老師我的1.2.4步驟原始憑證,你看對?還有第3步的原始憑證應該是什么?
1.借:委托加工物資,貸:應付賬款,原始憑證:對方的發(fā)票或者結算單, 入庫時:2.借:庫存商品,貸:委托加工物資,原始憑證:入庫單,結轉成本時: 3.借:其他業(yè)務成本,貸:庫存商品? 發(fā)貨的出庫單 4.付款時:借:應付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,原始憑證:支付憑證