你好 是一般納稅人的嗎
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào) 我總公司分包給分公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目增值稅已在分公司申報(bào),我總公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是不是填寫在附表一第12粒12行?
選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅開票,不按照賬目取數(shù),申報(bào)前把項(xiàng)目總產(chǎn)值和總分包,計(jì)算和比率,這樣每次申報(bào)不會(huì)波動(dòng)太大,不然,前期把分包款都抵扣了,后期就是開多少發(fā)票交多少發(fā)票的稅,電子稅務(wù)局對(duì)于這種波動(dòng)比較大的會(huì)預(yù)警,可以這么操作嗎,不按開票多少交多少稅額,按這種差額征稅的建筑項(xiàng)目
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅差額申報(bào),分包款扣除填寫征期,跟分包款發(fā)票開票日期要同步嗎,當(dāng)月分包發(fā)票必須當(dāng)月抵扣?比如這個(gè)月銷項(xiàng)沒(méi)開票,分包開票了,可以分包抵扣金額先填上嗎。還是可等以有銷項(xiàng)票再填分包款扣除也可以?
建安行業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅3%項(xiàng)目增值稅是否可以選擇差額申報(bào)(增值稅取數(shù)按照總包-分包款項(xiàng))報(bào)表如何填寫?
根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表填報(bào):應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免、抵、退應(yīng)退稅額+簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額+按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額-應(yīng)納稅額減征額-加計(jì)抵減額”,請(qǐng)企業(yè)嚴(yán)格按照公式填寫“應(yīng)交增值稅” 老師可以直觀的告訴我這是增值稅報(bào)表哪行嗎
買的東西含稅,賣出的時(shí)候不含稅,怎么算賣出時(shí)的利潤(rùn)?
老師,除了這個(gè)印花稅不用計(jì)提到稅金及附加外其他的都要計(jì)提到稅金及附加是不
老師 營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更地址怎么弄啊
匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做賬
貨運(yùn)中轉(zhuǎn)站不開票咋辦呢 貨運(yùn)費(fèi)
企業(yè)少成本發(fā)票,用關(guān)聯(lián)公司或老板的其它公司來(lái)開票,有沒(méi)有問(wèn)題?
工程行業(yè)取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票比例有限制嗎 我們有個(gè)項(xiàng)目大部分是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師 租入的叉車 再轉(zhuǎn)租 租入的時(shí)候和再轉(zhuǎn)租分別怎么賬務(wù)處理啊
老師好,公司收到的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,用哪一聯(lián)做賬呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是根據(jù)附在憑證后有發(fā)票的可以稅前扣除,無(wú)發(fā)票的不能稅前扣除,還需要算取總的白條金額嗎,怎么計(jì)算呢
對(duì)的,一般納稅人
附表三第一列3%收入的加稅合計(jì) 扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額填寫分包款。
實(shí)際抵扣金額是按照分包價(jià)稅合計(jì)填寫嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
差額申報(bào)有前提條件嗎,什么情況符合?
你好,建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。