您好, 老版的
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老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票(原來是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票) 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報增值稅的時候這筆收入如何填列?(請幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
【廣東稅務(wù)】尊敬的扣繳義務(wù)人:你公司在(自然人電子稅務(wù)局)系統(tǒng)中存在工資薪金收入存在疑點(diǎn),具體表現(xiàn)為申報的工資薪金所得收入額為3500元或5000元整數(shù),且除基本減除費(fèi)用外,沒有三險一金等其他扣除。請你公司在2021年10月19日前完成疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查修改,若核實申報無誤,請將核查結(jié)果“xx公司核實工資薪金疑點(diǎn)數(shù)據(jù)無誤”發(fā)送至hqswjsyek04@163.com郵箱,以供稅務(wù)部門核查,謝謝您的配合。請問這個怎么弄呀
經(jīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查,2022年度企業(yè)所得稅年度匯算申報表中利潤總額與2022年度財務(wù)報表中利潤總額不一致,請您于11月10日前自查整改,如涉及退補(bǔ)稅,請及時補(bǔ)繳稅款或申請退稅。如已修改請忽略此提示,感謝您的支持! 老師麻煩問下,這個我在哪里可以更新,謝謝
我正在填報統(tǒng)計局的企業(yè)年報,在填寫利潤表提交審核時,系統(tǒng)提示財務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負(fù)數(shù)的原因,請問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時的匯率差額,計入了財務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤表中出現(xiàn)了財務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請老師簡單幫我描述一下
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進(jìn)項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進(jìn)項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進(jìn)項=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
請問這是那個網(wǎng)址的查詢路徑呢
報表查詢里面的什么數(shù)據(jù)呢
查你們?nèi)ツ晟陥蟮膱蟊?,把稅費(fèi)加起來
是電子稅務(wù)局申報信息查詢里面的應(yīng)補(bǔ)退稅金額之和嗎? 另外查詢申報起止時間是23.1.1-23.12.31嗎?
你們還有退稅,是嗎
沒有退稅,那里交的也可以看完呀。
沒有退稅,就看全交的稅費(fèi)就可以