您好,對的,這種是沒錯的哈這個
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現(xiàn)在屬于建設(shè)期 設(shè)備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業(yè)外收入4000 這樣做對嗎
老師,請問公司的公賬,收到員工工傷保險賠償,我應該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個工傷所有的費用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
老師,我們有個職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個人部分1523.16元。然后當時交社保的時,我記的賬是借管理費用-社會保險貸:應付職工薪酬-社會保險,支付的時候是接借應付職工薪酬-社會保險借:其他應付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師,我們有個職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個人部分1523.16元。然后當時交社保的時,我記的賬是借管理費用-社會保險貸:應付職工薪酬-社會保險,支付的時候是接借應付職工薪酬-社會保險借:其他應付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應負擔的部分, 借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)), 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實繳,咱們是A公司會計,B公司想要加入出資150,A也計劃把B吸納進來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時候變更工商核實 都需要注意什么
會計學堂財務軟件網(wǎng)頁是哪個老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費報銷標準的制度應該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細賬。管理費用和銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
這個單子作為附件就可以了嗎?
嗯對是這個意思的了
好的,謝謝老師
不客氣的祝您開心