是的是的,是這個樣子。
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會被罰多少錢???謝謝老師
老師請問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺,17年注冊公司和買車,當(dāng)時發(fā)票丟失會計(jì)沒入賬,我一八年來,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過期,去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問17年開的機(jī)動車發(fā)票還能否抵扣,他們說17年開始沒有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺看有四臺車可以抵扣,但是平臺上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致,我找老板問咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒有風(fēng)險嗎?
老師您好!我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒計(jì)提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預(yù)警寫說明嗎?麻煩告知會計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
請問我買房,付款了100萬,對方給我開發(fā)票金額卻是93萬,但是合同并沒有約定我方需承擔(dān)任何稅費(fèi),請問這個開票金額對嗎?我收到的小于付款金額的發(fā)票對我不利吧 小天老師回復(fù):您好,當(dāng)然不利的,以后我們要轉(zhuǎn)手這個成本只有93萬,我們要多交7萬的所得計(jì)算的個稅,財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的個稅是20%。 ================================ 謝謝小天老師解答,不好意思,因那天工作較忙沒及時跟進(jìn)解答進(jìn)度,現(xiàn)在再請問小天老師:如果N年后賣房,沒有付款證明,只有發(fā)票,還會按這差額7萬來補(bǔ)繳財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的個稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動板房租賃開幾個點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請問會計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
不能以這個為理由扣我們錢吧,謝謝
嗯,這個看你們怎么約定了,其實(shí)我覺得是不大合理。你們沒有提貨
好的,謝謝
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