社保這個(gè)不能放到現(xiàn)金 他那邊不收現(xiàn)金 實(shí)際支付了用銀行存款來做就行,后期拿著回單貼過去

如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個(gè)人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時(shí)候讓他們每個(gè)月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我以前月份這樣做賬行嗎,之后再在后面附上工資表,且社保和公積金的金額與銀行流水也對(duì)的上,就是把公司和個(gè)人的社保和公積金全部計(jì)入到管理費(fèi)用了,這樣的分錄有問題嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師您好,我們公司有個(gè)人不上班,但是我們要給他交養(yǎng)老保險(xiǎn), 每個(gè)月他先交錢來, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 A 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) 交納時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)收賬款A(yù) 我這分錄對(duì)不對(duì)
老師您好,公司繳納社保,我們做賬的時(shí)候法人未及時(shí)給我們提供銀行流水,社保這個(gè)分錄是放到庫存現(xiàn)金嗎?后面有銀行流水在沖紅嗎?
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金,這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)


銀行流水沒有給,銀行賬面上沒有錢了,
你好,那他是用什么支付了?
我的意思是繳納是用銀行支付了,但是我們做賬的法人他們沒有給我提供到銀行流水,
你好,那我的意思就是人家已經(jīng)用公戶支付了,你正常做銀行還款沒有銀行回單,后期打印了給你之后,你再補(bǔ)上就行。比如上一個(gè)月的憑證,你沒有貼原始憑證,那你這個(gè)月打印出來貼到上一個(gè)月的記賬憑證后面就是。
問題是不知道銀行流水,現(xiàn)在賬面上的余額不多,不夠做付社保那個(gè)分錄
你好,那就先不要做的。