您好 請問5000也是現(xiàn)金支付的嗎 退回的1959也是現(xiàn)金?
員工10月11日預(yù)支了5000元現(xiàn)金,我登記了現(xiàn)金日記賬,10月11日支付xx預(yù)支款5000,11月16日拿著報銷單來報銷,報銷單的金額總計是5455元,我應(yīng)該怎么登記現(xiàn)金日記賬?謝謝老師!
第一種情況 客戶A告訴終端B把貨款打在我們賬戶 3萬元,然后我們再給A退回8000元,這種該怎么記賬? 第二種情況 客戶A8月29日轉(zhuǎn)貨款2萬元,預(yù)支安裝及運輸費5000元,多退少補,共2.5萬元,9月18日退回540元,這種該怎么記賬?
資料:某企業(yè)20XX年5月初的現(xiàn)金日記賬余額為1600元,銀行存款日記賬的余額為1936000元。本月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.1日,職工王琳預(yù)借差旅費600元,以現(xiàn)金支付。2.2日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金900元備用。3.3日,以現(xiàn)金120元購買辦公用品。4.5日,以現(xiàn)金60元支付企業(yè)管理設(shè)備修理費用。5.10日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金51200元,備發(fā)工資。6.10日,以現(xiàn)金支付購買材料裝卸費360元。7.12日,銷售人員李明報銷差旅費340元,交回多余現(xiàn)金。8.15日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金1800元。9.18日,以現(xiàn)金發(fā)放工資51200元。10.25日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金1800元。11.25日,采購員陳玲預(yù)借差旅費1600元,以現(xiàn)金支付。11.27日,采購員陳玲因故取消出差,退回預(yù)借現(xiàn)金1600元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄,并登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。實訓(xùn)耗材:三欄式現(xiàn)金日記賬賬頁和銀行存款日記賬賬頁各一張。
太陽公司2013年6月“庫存現(xiàn)金”戎初借方余額3200元,6月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)6月5日,用現(xiàn)金支付3日所購材料的運雜費400元。(2)6月6日,職工王放出差借差旅費2000元,經(jīng)審核開出現(xiàn)金支票。(3)6月8日,從銀行提取現(xiàn)金15000元,以備發(fā)放職工工資。(4)6月8日,以現(xiàn)金15000元發(fā)放職工工資。(5)6月12日,以現(xiàn)金500元購買辦公用品,交付管理部門使用。(6)6月26日,職工王放出差回來報銷差旅費1900元,余額退回。要求:1.根據(jù)資料編制會計分錄。2.設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”,登記并結(jié)出發(fā)生額和余額收起?答案
大新有限公司2020年8月發(fā)生下列經(jīng)濟 業(yè)務(wù)(現(xiàn)金 日記賬7月末借方余額970元,銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元)1、3日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提現(xiàn)金2600元; 2 3日,采購員王山出差預(yù)借差旅費800元,以現(xiàn) 金支付 3、3日,購買辦公用品,支付現(xiàn)金200元 4、5日,采購員王山報銷差旅費,交回現(xiàn)金50 5、6日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付宏克企業(yè)18 000元貨 款 6 6日,收到華豐公司所欠貨款,款項16750元 己存入銀行; 7、9日,以銀行存款支付廣告費4 500元: 、16日,以銀行存款支付借款利息370元 9、26日,以銀行存款支付管理部門水電費1700 元; 10 29日, 向光明公司購料一批,貨款263 40 元,開出轉(zhuǎn)賬支票一張 要求:根據(jù)資料逐一編制會計分錄;設(shè)置并 登記8月份的現(xiàn)金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 (注:本次實驗只進行設(shè)置與登記,不進行 結(jié)賬. 結(jié)賬工作在第六次實驗時進行。同學(xué)們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實驗報告 中)
土地使用稅開始繳納的時間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤是正數(shù),實收資本只有530萬,注冊資本1000萬,注冊資本就是股權(quán)的原始價嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價呢?
老師,個人所得稅應(yīng)交稅費科目借方余額170.46,核對了每個月繳納的稅款和個稅一致,但是具體哪個月的錯了,還沒有核對,出來,但是判斷是多計提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費用
老師這里是不不是錯了,非合并長期股權(quán)投資,股的手續(xù)費應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會計讓發(fā)員工7月工資前做個總的付款申請單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時間可以在稅務(wù)登記時間延后幾個月嗎?
員工工作餐費,應(yīng)計入管理費用的福利費,還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個員工扣個人所得稅低一點?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對方給我們開發(fā)票時,直接開具勞務(wù).修理行嗎
是的老師
那您5月份登記現(xiàn)金日記賬貸方5000 6月份登記借方1959 就好了啊
老師5000元我用了3041元,還剩余1959,那我又登記一次1959那現(xiàn)金多了呀
您貸方減少了5000啊 然后又收回來了1959啊?