要判斷資產(chǎn)負債表上原材料余額是否正確,可以按照以下步驟來考慮: 首先,如你所說,原材料通常等于主料%2B輔料%2B廢料-生產(chǎn)領(lǐng)用,這是一個基本的核算關(guān)系。 查看明細時,除了核對主料、輔料和廢料表的金額是否一致外,還需要關(guān)注以下方面: 1.生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:確保生產(chǎn)領(lǐng)用的數(shù)量和金額計算準確,并且與相關(guān)的生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等相匹配。 2.入庫情況:檢查原材料的采購入庫、其他增加來源等是否準確記錄,數(shù)量和金額無誤。 3.計價方法:確認原材料的計價方法(如先進先出、加權(quán)平均等)是否正確應(yīng)用,且在核算過程中保持一致。 4.盤點差異:如果近期有原材料盤點,要考慮盤點差異是否合理調(diào)整并反映在賬面上。 5.與其他相關(guān)科目勾稽:比如與生產(chǎn)成本、庫存商品等科目之間的邏輯關(guān)系是否合理,是否存在異常的結(jié)轉(zhuǎn)或調(diào)整。
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費用 借:制造費用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費用-電費 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對不對
老師,公司是制造行業(yè),購買的鋼材制作鋼托盤作為周轉(zhuǎn)材料,我想問下,購買的鋼材要進入原材料,我的原材料明細科目有主要材料和輔助材料,但是買鋼材制作的托盤只是為了拉生產(chǎn)產(chǎn)品的,我想問一下鋼材計入原材料哪個科目,需要重新再設(shè)置一個嗎
老師,我在聽成本實戰(zhàn),圖一是原材料和產(chǎn)成品的物料編、圖二原材料變動表、圖三是原材料分配表。 老師講課說圖二這個表就是進銷存明細賬。(1)老師看下圖二左邊物料編碼是不是錯了,應(yīng)該是圖一原材料物料1開頭的編碼?(2)圖三原材料分配表左邊物料編碼是不是也應(yīng)該圖一原材料編碼1開頭的?上邊物料編碼是2開頭的,這個是對的。 麻煩老師看看是不是這回事,要不然我照著老師的表格做,心里總感覺好像不太對勁。 老師告訴我正確編制成本表。
老師,我們12月份盤點盤盈一批材料,當時我寫的分錄是借原材料正數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),這批材料這個月領(lǐng)用的時候,我就要寫借生產(chǎn)成本,貸原材料對吧
老師我原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本借原材料-家具配件-拉手 原材料-家居配件-掛衣桿 原材料-家居配件-吊裝中通 原材料-家具配件-側(cè)裝邊蓋等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后我生產(chǎn)領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營業(yè)務(wù)成本—36000 原材料-家具配件-家具配件36000元,老師我要問的是結(jié)轉(zhuǎn)成本原材料家具配件我設(shè)置了輔助科目, 如果我輔助科目里不設(shè)置家具配件的話,那就要一個個成本羅列出來,我這樣輔助科目里再設(shè)置個家具配件行嗎
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
謝謝老師,我知道是因為估價入庫廢料的原因
同學(xué)你好 好的 問題解決了就可以