借短期借款 貸銀行存款 客戶沒還錢你還是掛其他應收款
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
你好..比如我們是B公司的監(jiān)管戶..簡稱A公司 從銀行貸款100萬到我們賬戶..用于平時給他們支付一些費用 銀行的錢來到我們賬戶 借:銀行存款100 貸:長期借款100 B公司自己給銀行還了一部分貸款比如 20萬 我們做了一筆分錄 借:長期借款 20 貸:其他應付款20 為什么是貸其他應付款呢
老師,你好請問我這邊有收到銀行一筆借款,但是母公司需要錢,我轉(zhuǎn)給母公司啦,現(xiàn)在我做賬是不是這樣做的 借:財務(wù)費用 貸應付利息 借:短期借款 貸:銀行存款
你好老師我的固定資產(chǎn)是用卡片錄入的系統(tǒng),公司買板車法人個人按揭貸款,用公司還款,這個分錄對嗎,借固定資產(chǎn),貸短期借款,還款借其他應付款貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)借短期借款,貸:其他應付款法人,這樣做對嗎老師?還有一個問題短期借款可以列明細科目?是不是二級明細都是銀行名稱
你好,老師,我司從銀行借入短期借款墊付客戶車款,這筆錢客戶一直沒還,借款到期了,我司自己付的貸款,這個分錄要怎么做
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務(wù)會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務(wù)會計報告且情節(jié)嚴重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事?。渴侵疤畋硖铄e哪里?觸碰哪里了么?
借貸方不平啊
哪里不平?代付款的時候一直做的是 借其他應收款 貸銀行存款