用處體現(xiàn): 1.降低企業(yè)稅負:通過加計扣除,進一步減少應納稅所得額,從而顯著降低企業(yè)的所得稅負擔,為企業(yè)節(jié)省大量資金,可用于再投入研發(fā)或其他經(jīng)營活動。 2.激勵企業(yè)創(chuàng)新:高比例的加計扣除政策是對企業(yè)研發(fā)投入的有力支持和鼓勵,促使企業(yè)更積極地開展研發(fā)活動,提升創(chuàng)新能力和競爭力。 3.促進技術進步:有助于營造良好的創(chuàng)新環(huán)境,推動整個產(chǎn)業(yè)和社會的技術進步與發(fā)展。 4.增加企業(yè)研發(fā)投入信心:明確的優(yōu)惠政策讓企業(yè)在進行研發(fā)決策時更有底氣和動力,不用擔心投入成本過高。 5.優(yōu)化資源配置:引導更多資源向研發(fā)領域傾斜,提高資源利用效率和經(jīng)濟發(fā)展質量。
你好,我們是高新技術性企業(yè)去年做了研發(fā)費用38萬。現(xiàn)在需要做所得稅匯算清繳可以加計扣除100%.這個加計扣除是在賬務里面加計扣除,還是只需要在報表里里加計扣除呢!
老師你好,研發(fā)費用加計扣除制造業(yè)100%加計扣除是什么意思呢?報告表時需要填寫加計扣除的這個表嗎?
老師,買來的設備用于研發(fā),我計入的固定資產(chǎn),然后折舊費用計入了研發(fā)費用的折舊,現(xiàn)在這個設備被我第三季度一次性扣除了,研發(fā)費用是百分百加計扣除的,現(xiàn)在被我一次性扣除了,研發(fā)費用加計扣除這塊怎么處理
老師你好,請問一下研發(fā)費用加計扣除的表我看得懂,但是這個研發(fā)費用加計扣除100%以后呢,就怎么樣,這個100%的用處體現(xiàn)在哪里
老師,請問研發(fā)費用加計扣除,我們現(xiàn)在正在申請高新,還沒確定高新,有研發(fā)費用需要填表所得稅季報里的加計扣除金額嗎,另外研發(fā)費用怎么設置二級科目,我就在管理費用下面加了研發(fā)費,這樣是不是不太對,謝謝老師!
SWIFT代碼:INGBNL2A對應的銀行是哪一個
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設置了二級科目就不用設輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會計需要注意哪些重點?
老師好,因為換了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個季度開始忘了錄入了,一直沒有計提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒有生產(chǎn)能力”的國內(nèi)貿(mào)易型公司采購鋼絲用來出口,因為鋼絲退稅率是0,會視同內(nèi)銷處理,開票13個點,進項抵扣勾選,和這樣的供應商合作,這樣操作是合規(guī)沒有風險的吧?
老師,我特別糾結考完中級有必要考稅務師 注會嗎
從這一刻開始采集個稅人員申報個稅,這樣對接手財務的人有風險嗎?
前提是之前財務一直未申報個稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個稅信息?我從之前財務未給員工申報個稅的日期開始,還是從我接手的前月填寫采集個稅信息雇員的日期,是哪種情況
主要針對這個第一條老師我想問一下,我知道高新技術企業(yè)的所得稅按照15%收。這個研發(fā)費用在管理費用里面,算所得稅的時候不是本來就是各種收入減去費用這樣加加減減最后得出來利潤然后乘以15%得到企業(yè)所得稅嗎。那這個研發(fā)費用都在管理費用里面了,本來就已經(jīng)減去了,還算個什么勁兒?
同學你好 這個就是按毛利來計算的
啥意思老師,和我問的這個研發(fā)費用加計扣除有啥關系,沒懂
研發(fā)費用加計扣除的意思就是本來一百元的加計扣除100%就是扣除200元
哦,這樣啊,那好吧,那這個是我理解錯了。那老師,這個加計100%是匯算清繳就能做嗎還是平時每個季度報企業(yè)所得稅的時候就能做?(我沒報過稅,所以問一下)
同學你好 這個是匯算清繳的時候做的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝