是一般納稅人的嗎?如果是自己的房屋,營改增之前的增值稅5%,營改增之后的9%, 房產(chǎn)稅按照不含增值稅的金額乘以12%,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。

老師:公司租了一間商鋪,150平,年租金28000元,房產(chǎn)稅及其他稅,都是公司出,請問都需要就什么稅,分別怎么計算呢?
老師,請問下10月20日交付出租房,什么時候申報房產(chǎn)稅,是從11月開始從價計征房產(chǎn)稅嗎?是按收到的租金申報還是每月申報? 從價征收房產(chǎn)稅是不是12月申報?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租的房子,收取的租金收入,房產(chǎn)稅怎么計算?按照含稅金額還是不含稅金額?
關(guān)于房產(chǎn)稅,租金是3000,從租計征,申報表上計稅依據(jù)是6.56,不知道這個計稅依據(jù)怎么算出來的,申報租金所屬租賃期起是2023年11月1日
公司出租商鋪給其他單位,租金怎么計算申報,出租房申報房產(chǎn)稅,是按照租金收入不含稅金額×12%減半計征還是怎么算呢
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶