你好,你開啟了之后,你這個總額知道數(shù)量知道嗎?然后用這個總額除以數(shù)量,就是你的單價。你看一下出來的是不是正確的是的話,你繼續(xù)做就行。
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
公司之前都沒有用系統(tǒng),現(xiàn)在要把金蝶系統(tǒng)用起來,請問物料這一塊要怎么處理 我可不可以把20年12月份的物料作為期初數(shù)錄取存貨,然后21年1月份的采購入庫單和出庫單再補充進入系統(tǒng)
老師,庫存商品從開始入庫的時候是借是材料采購,但是他實際入庫的是貸記預付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個預付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進入了主營業(yè)務成本,期間費用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進減銷后的庫存數(shù)量,但是相對應商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
我之前繳費后,一直因為家里有事沒有學。也因為家里事情辭職了,現(xiàn)在又開始工作、我現(xiàn)在在一家家具廠工作,之前會計帳很亂。賬目就被她銷毀了,我現(xiàn)在只有我入職以來的半個月原材料資料,現(xiàn)在還有就是盤點數(shù)據(jù)和銀行數(shù)據(jù)。我該怎么呢,謝謝老師
繳納合同印花稅需要計提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負數(shù)的話 報表需要用負數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費可以抵扣嗎
老師,我公司設(shè)了一個充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營收1265.85元,其中實收1226.09,合同服務費39.76,平臺技術(shù)服務費開票金額31.61元,還有8.15是平臺給商戶的折扣,那我會計怎么處理?
老師你好,請問預申報預繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開具)
雞鋪賣雞肉,自己養(yǎng)殖的,庫存怎么做賬
請問工程項目取得的進項發(fā)票印花稅申報是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂!這個業(yè)務為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人??梢蚤_普票嗎?可以開幾個點的普票?
但是是數(shù)量和單價都沒有錄入,直接錄入的是總金額,然后月底就全額領(lǐng)用了,就是這么一個情況,現(xiàn)在我們要開啟庫存管理,我這邊首先應該怎么操作,沒有思路
之前的還需不需要管?
之前也沒有入庫出庫單子
那你現(xiàn)在的庫存是0是不是?
正好 你開啟了之后,你看一下之前的有影響吧。不影響的話,你接著你現(xiàn)在的來做就行。
就是期初么 應該不是 我需要問下庫管
你現(xiàn)在,你也可以把它全部領(lǐng)用,或者是全部出庫,然后再重新開啟你的數(shù)量單價模式,然后再重新錄入也行。
要前后總的金額是一致的就行。
那就是我按照 庫管的現(xiàn)有材料錄入期初,然后之后的在進行錄入就行么?
可以的,可以后期再調(diào)整。