你好,你開(kāi)啟了之后,你這個(gè)總額知道數(shù)量知道嗎?然后用這個(gè)總額除以數(shù)量,就是你的單價(jià)。你看一下出來(lái)的是不是正確的是的話,你繼續(xù)做就行。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫(kù)。出庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)。出庫(kù)等。然后一般進(jìn)貨后倉(cāng)庫(kù)都是用這個(gè)軟件做了材料入庫(kù)出庫(kù)。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購(gòu)產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問(wèn)下,關(guān)于這個(gè)原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒(méi)有分開(kāi)。也沒(méi)有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說(shuō)讓我和倉(cāng)庫(kù)的原材料對(duì)上(主要是重量單價(jià)對(duì)上,我這快怎么改善呢謝謝了))
公司之前都沒(méi)有用系統(tǒng),現(xiàn)在要把金蝶系統(tǒng)用起來(lái),請(qǐng)問(wèn)物料這一塊要怎么處理 我可不可以把20年12月份的物料作為期初數(shù)錄取存貨,然后21年1月份的采購(gòu)入庫(kù)單和出庫(kù)單再補(bǔ)充進(jìn)入系統(tǒng)
您好老師,我想問(wèn)問(wèn)管家婆財(cái)務(wù)軟件的問(wèn)題。財(cái)貿(mào)雙全版本。有進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)板塊。一直在用進(jìn)銷存模塊沒(méi)有用財(cái)務(wù)模塊,現(xiàn)在需要用起來(lái),該如何操作呢?之前錄入采購(gòu)單和銷售的時(shí)候一直有自動(dòng)生成記賬憑證,我現(xiàn)在要重新建立財(cái)務(wù)模塊期初數(shù)據(jù),之后的記賬憑證準(zhǔn)備手動(dòng)錄入,具體該如何操作呢?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來(lái)賣出去,去年1月成立,之前都沒(méi)有啟用成本核算,今年9月開(kāi)始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫(kù)存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
我之前繳費(fèi)后,一直因?yàn)榧依镉惺聸](méi)有學(xué)。也因?yàn)榧依锸虑檗o職了,現(xiàn)在又開(kāi)始工作、我現(xiàn)在在一家家具廠工作,之前會(huì)計(jì)帳很亂。賬目就被她銷毀了,我現(xiàn)在只有我入職以來(lái)的半個(gè)月原材料資料,現(xiàn)在還有就是盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和銀行數(shù)據(jù)。我該怎么呢,謝謝老師
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
但是是數(shù)量和單價(jià)都沒(méi)有錄入,直接錄入的是總金額,然后月底就全額領(lǐng)用了,就是這么一個(gè)情況,現(xiàn)在我們要開(kāi)啟庫(kù)存管理,我這邊首先應(yīng)該怎么操作,沒(méi)有思路
之前的還需不需要管?
之前也沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù)單子
那你現(xiàn)在的庫(kù)存是0是不是?
正好 你開(kāi)啟了之后,你看一下之前的有影響吧。不影響的話,你接著你現(xiàn)在的來(lái)做就行。
就是期初么 應(yīng)該不是 我需要問(wèn)下庫(kù)管
你現(xiàn)在,你也可以把它全部領(lǐng)用,或者是全部出庫(kù),然后再重新開(kāi)啟你的數(shù)量單價(jià)模式,然后再重新錄入也行。
要前后總的金額是一致的就行。
那就是我按照 庫(kù)管的現(xiàn)有材料錄入期初,然后之后的在進(jìn)行錄入就行么?
可以的,可以后期再調(diào)整。