簡(jiǎn)易征收的概念: 簡(jiǎn)易征收是一種簡(jiǎn)化的稅收征收方式,通常適用于某些特定的業(yè)務(wù)或情況。在此情況下,您提到的是針對(duì)工人工資的3%簡(jiǎn)易征收。 簡(jiǎn)易征收的特點(diǎn): 簡(jiǎn)易征收通常只涉及收入的一部分,例如工人工資,而不涉及其他成本或費(fèi)用的抵扣。 由于沒有成本抵扣,從表面看,該部分收入似乎直接轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)。 企業(yè)所得稅的繳納: 無論是簡(jiǎn)易征收還是其他方式的征收,企業(yè)所得稅的繳納通常不是基于單一業(yè)務(wù)或收入來源的,而是基于企業(yè)整體的利潤(rùn)。 企業(yè)所得稅的計(jì)算和繳納通常是在年度結(jié)束后進(jìn)行的,通過年度匯算清繳的方式,綜合考慮企業(yè)全年的收入、成本和費(fèi)用。 簡(jiǎn)易征收對(duì)企業(yè)所得稅的影響: 雖然簡(jiǎn)易征收部分在計(jì)算時(shí)可能沒有成本抵扣,但在企業(yè)所得稅的年度匯算清繳時(shí),這部分收入仍然會(huì)被納入企業(yè)的總收入中。 企業(yè)可以在計(jì)算所得稅時(shí),綜合考慮全年的成本和費(fèi)用,包括與簡(jiǎn)易征收相關(guān)的成本和費(fèi)用(如果有的話),來計(jì)算出應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 總結(jié): 簡(jiǎn)易征收部分的工人工資雖然看似沒有成本抵扣,但在企業(yè)所得稅的年度匯算清繳時(shí),這部分收入仍然會(huì)被納入企業(yè)的總收入中進(jìn)行綜合計(jì)算。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)全年的收入、成本和費(fèi)用來計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,并按時(shí)進(jìn)行年度匯算清繳。

您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間?。恳?年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
我這有幾個(gè)問題想請(qǐng)教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬啊? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡(jiǎn)易征收又可以抵扣繳納嗎?簡(jiǎn)易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收啊?如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)???
你好,請(qǐng)問老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,因?yàn)槿霂?kù)的全部是個(gè)人,沒有一張入庫(kù)的成本票,只是有針對(duì)個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡(jiǎn)易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎
你好,請(qǐng)問老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,因?yàn)槿霂?kù)的全部是個(gè)人,沒有一張入庫(kù)的成本票,只是有針對(duì)個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡(jiǎn)易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

