您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過納稅調(diào)增

匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費,我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費加上那個業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,請問匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費中沒有發(fā)票的還有單獨調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費報60%核算,有調(diào)增,那利潤表年報是否也要調(diào)增管理費用?
我報匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費也要調(diào)增?
請問,年末業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)的話,第四季度計提所得稅時需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費后再計算所得稅還是等匯算清繳時調(diào)增處理?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
你們沒有收入么,一般不會要求全額調(diào)增
是虧損的 因為一筆業(yè)務(wù)的失誤 本來盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標(biāo)還是啥,你們有沒有退稅產(chǎn)生?
沒有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營業(yè)
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因為一筆業(yè)務(wù)虧損 本來是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒調(diào)整呢
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨營業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個去調(diào)增
營業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費是必調(diào)項目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會算
你收入多少?可以說下么
利潤表里填寫的營業(yè)收入是2098010715 元
那你這個需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
如果這樣調(diào)整了 我本來是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會因為這個 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個應(yīng)納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒有話,你利潤總額是多少?