您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過納稅調(diào)增
匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi),我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費(fèi)加上那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)中沒有發(fā)票的還有單獨(dú)調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)60%核算,有調(diào)增,那利潤(rùn)表年報(bào)是否也要調(diào)增管理費(fèi)用?
我報(bào)匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也要調(diào)增?
請(qǐng)問,年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話,第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理?
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒有開票給個(gè)人呀
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)偅∷拶M(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬(wàn)),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
你們沒有收入么,一般不會(huì)要求全額調(diào)增
是虧損的 因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)的失誤 本來(lái)盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標(biāo)還是啥,你們有沒有退稅產(chǎn)生?
沒有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營(yíng)業(yè)
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)虧損 本來(lái)是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒調(diào)整呢
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨?duì)I業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個(gè)去調(diào)增
營(yíng)業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必調(diào)項(xiàng)目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會(huì)算
你收入多少?可以說下么
利潤(rùn)表里填寫的營(yíng)業(yè)收入是2098010715 元
那你這個(gè)需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
如果這樣調(diào)整了 我本來(lái)是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會(huì)因?yàn)檫@個(gè) 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個(gè)應(yīng)納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒有話,你利潤(rùn)總額是多少?