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開紅字發(fā)票,交過的印花稅能抵減嗎

2024-06-11 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 15:15

你好,這個不能抵減的

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快賬用戶3666 追問 2024-06-11 15:16

就是相當于退貨,不能從銷售額減出來算計稅基礎(chǔ)嗎

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快賬用戶3666 追問 2024-06-11 15:17

不懂為啥這里算的印花稅,是當期銷售額加上進項稅額算的印花稅,這樣是否正常呢,(買賣合同)

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齊紅老師 解答 2024-06-11 15:20

你好,是的。這個印花稅是按合同來的。 不管你有沒有執(zhí)行這個合同,

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快賬用戶3666 追問 2024-06-11 15:21

我后面說的那個算法是否正確呢

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齊紅老師 解答 2024-06-11 15:22

你好!你如果沒有簽訂合同的話,就是按你說的這樣算。

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快賬用戶3666 追問 2024-06-11 15:27

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-11 15:29

你好,不用客氣的了

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你好,這個不能抵減的
2024-06-11
是的,要把紅字的金額減掉申報
2025-01-10
你好!這個不需要交的了
2024-06-20
直接沖今年的銷售收入,按扣減的收入申報印花稅
2025-10-21
交印花稅時,當月有紅沖的發(fā)票可以把紅沖的發(fā)票的收入減掉
2021-02-04
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