可以的,就那樣做就行
老師,請教一下,裝修費(fèi)支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi) 貸:銀行存款; 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi);
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時這個長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒有分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
老師 您好 請問工廠前期預(yù)付了裝修費(fèi)50萬,本次支付尾款并收到進(jìn)項發(fā)票 分錄其他應(yīng)收款-裝修費(fèi) 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸其他應(yīng)收裝修款 這樣寫可以嗎
老師 您好 請問工廠前期預(yù)付了裝修費(fèi)50萬,本次支付尾款并收到進(jìn)項發(fā)票 分錄其他應(yīng)收款-裝修費(fèi) 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸其他應(yīng)收裝修款 這樣寫可以嗎
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,交稅是(轉(zhuǎn)讓所得-未分配利潤*持股比例-實收資本份額)*25%。股權(quán)撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項5萬元,但是沒有收到票,前面會計做的是借:應(yīng)付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號收到50000的票了,我應(yīng)該怎么做賬。這個票是臨床課題費(fèi)用
供應(yīng)商未開票未付款的對賬單怎么入賬
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務(wù)公司 再給干這個活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
老師 上個月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯了 這個月我怎么改呀
老師,固定資產(chǎn)折舊臺賬上,某設(shè)備已經(jīng)折舊完了,可是財務(wù)軟件上累計折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調(diào)整啊,
現(xiàn)在公司實繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時已交付給甲公司,我司在收到每次款時開普票辦公費(fèi)3000元。 請問這個操作有什么不妥之處或者風(fēng)險之處?
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
后邊再轉(zhuǎn)入長期待攤可以嗎
借長期待攤 貸其他應(yīng)收 這樣對不對 老師
就是完工當(dāng)月轉(zhuǎn)入長期待攤,平時可以計入在建工程
老師 這點(diǎn)我不是很明白 不是從其他應(yīng)收轉(zhuǎn)長期待攤嗎
你現(xiàn)在就是完工后從其他應(yīng)收轉(zhuǎn)長期待攤。正常攤銷就行
好的 謝謝您
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