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Q

老師,請問一下 外購的汽車自用進項不得抵扣銷項不視同銷售對嗎?那這個稅怎么處理?還是我記錯了,因為綜合題算不對

2024-06-10 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-10 22:03

同學你好,你這個外購汽車自用是公司用還是個人用呢?

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快賬用戶9151 追問 2024-06-10 22:08

老師他是分幾種情況的,一種是外購公司用的,一種是送給客戶,還有一個是給公司的員工。還有一個自用。

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快賬用戶9151 追問 2024-06-10 22:09

老師他是按占比去分的,就是有一部分給客戶,一部分是給員工,一部分是公司自用這樣子。

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齊紅老師 解答 2024-06-10 22:13

一般企業(yè)購買的,從銷售方或者提供方取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)上注明的增值稅額,是可以抵扣的,前幾個類似于公司福利,最后一個自用的意思是,給法人用嗎?

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快賬用戶9151 追問 2024-06-10 22:23

沒說,就直說自用,老師有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-11 09:50

沒什么,我只是不理解你這個自用具體是誰用,問問罷了,你這些都可以取得合法的票據(jù)的吧,那就可以抵扣

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快賬用戶9151 追問 2024-06-11 09:50

不知道,是綜合題來的

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齊紅老師 解答 2024-06-11 09:52

題目中沒有細說,不是業(yè)務(wù)相關(guān)的,就簡單、沒有那么復(fù)雜的,可以抵扣的

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同學你好,你這個外購汽車自用是公司用還是個人用呢?
2024-06-10
同學你好!這個不影響的呀? ? 比如你們公司外購的辦公用品等 自用? ? ?都是可以進項稅抵扣的哦
2022-04-24
你好,視同銷售是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不可抵扣是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-04-13
這題是辦公自用,不是集體福利,如果是改成食堂則是集體福利
2020-04-17
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