?您好,設(shè)X含13%增值稅發(fā)票出去,(X/1.13*13%-8325.25)/(X/1.13)=2%,增值稅稅負(fù)率=實(shí)繳增值稅/收入, 計(jì)算含稅金額85523.02 (85523.02/1.13*13%-8325.25)/(85523.02/1.13)=2%

老師,我想問一下,單位里有進(jìn)來一部分潤(rùn)滑油,然后去年年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證掉發(fā)票要過期了,然后到目前為止一直沒出庫(kù),變得留抵很多,而另外的產(chǎn)品進(jìn)來又必須認(rèn)證掉才能出庫(kù),現(xiàn)在就是一直沒交稅,我想交點(diǎn)稅,可又有留抵,怎么處理好
老師,請(qǐng)問下我們現(xiàn)在稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),7月份有出口,9月份申報(bào)免抵退,但是我們還有500萬(wàn)的留抵未認(rèn)證的發(fā)票在手上,這個(gè)稅能退下來嗎?
老師,現(xiàn)在不能有留抵退稅,上個(gè)月稅務(wù)局給我們退的時(shí)候給我們留了0.42元,稅務(wù)局的意思是要我們把這個(gè)錢消費(fèi)掉,怎么做呢?
你好老師,是,我這個(gè)問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn),我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候,然后,發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,開的是3%,我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛,當(dāng)時(shí)有一萬(wàn)多一萬(wàn)多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入,然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎?這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù),但是到年底的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞,我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時(shí)是按照2個(gè)點(diǎn)去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個(gè)留抵稅抵扣完呢?
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我啊?是對(duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉(cāng)對(duì)庫(kù)存存貨對(duì)不上該怎么辦呢?


收到,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您工作順利,生活順意!