您好,這個的話是屬于第三行的,這個
建筑公司增值稅申報表 銷售額 第二第三欄要填寫嗎?開票建筑服務(wù),做工程的
老師,增值稅納稅申報表附表四(稅額抵減情況表)第三列的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款是怎么填寫的呢
增值稅及附加稅費申報表 (一般納稅人適用)的第一行有數(shù)據(jù),是不是第二行或者第三行也需要填寫,我們是做展會的,提供的是服務(wù),那是不是在第三行填寫相應(yīng)的金額?
老師,增值稅納稅申報表一 增值稅申報表銷售額, 貨物銷售額和第三行勞務(wù)銷售額 一般項目,是都需要填寫? 還是只有填寫貨物或者勞務(wù)其中之一?
老師,填寫增值稅納稅申報表附表一。 銷售建筑服務(wù)勞務(wù)。 是填寫第三行還是第四行?
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
第三行是貨物及加工修理修配勞務(wù)?
你們是建筑服務(wù)是吧這個
是的大類是建筑服務(wù)勞務(wù)
您好,可以截個圖嗎這個
老師是不是應(yīng)該填寫第四行?
嗯,建筑勞務(wù)大類是屬于第四行
那第三行和第四行區(qū)別
一個是9%稅率,一個是6%稅率的區(qū)別