你好,對的是的,是這么做的。之前多抵扣的這些,需要進項轉出。 你繳稅是安銷項稅額-進項稅額?進項轉出,按照這個來交。
我是純外貿(mào)企業(yè),工廠給我們開的進項發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個字錯了,我現(xiàn)在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍字,這樣對嗎,然后附表二進項轉出。這樣進項轉出部分會不會要補稅
(請有進出口實操經(jīng)驗的老師回答)老師,我進了一家外貿(mào)進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進項稅額進行勾選抵扣,然后再轉出。可是這個不是需要進行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉出?
進項稅額轉出在表格里面有好幾個選項。是在哪一欄填寫?我們的情況是上個月保險公司開了發(fā)票,然后這個月我們要退掉一部分的商業(yè)險,所以把之前的發(fā)票紅沖了。
老師,您好。我們單位是農(nóng)產(chǎn)品制造企業(yè),我們自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,24年1月份的時候開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,3月8日稅務局打電話說讓沖紅了,今天3月9日把1月份開的收購發(fā)票沖紅了,但是1月份開的已經(jīng)做進項稅額抵扣了,這個賬務得怎么處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬,貸應付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結轉的,如果可以自動結轉,我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務局更正去年的申報表
我這個月已經(jīng)重新開了,開多少抵多少是不是不用多交稅了
是的,對的,是這么做的。