你好,幾月份的這個反結(jié)賬修改吧
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領(lǐng)料憑證呀,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領(lǐng)料憑證呀,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
老師好 年末結(jié)賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致(本期-上期),損益類科目沒有余額,這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件,會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)的可能嗎
企業(yè)性質(zhì)是生產(chǎn)加工,原材料是收購的水產(chǎn)品,入庫存的時候入多了,(實際應該入5000公斤,結(jié)果入了6000公斤,金額一樣,導致單價變低,還結(jié)轉(zhuǎn)了5500的成本,)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,請問老師這種情況下該怎么處理呢?
老師您好,我這邊有一個代理記賬交接過來的賬套,對方給我的是11 月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益的科目余額表,我錄入期初數(shù)據(jù)后,錄入了12月份的憑證,現(xiàn)在季度申報的時候報表上只有12月份的數(shù)據(jù),各種情況應該怎么辦
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
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老師,我這個是去年一整年都沒結(jié)轉(zhuǎn),時間太長了
可是你做賬務處理 能改過來么
我今年都調(diào)整過來了,但是去年的都不合適,我就想請教下有沒有什么辦法可以調(diào)整下呢
去年的你不反結(jié)賬沒法調(diào)整。你去年的調(diào)整了,力年財務報表和季度申報的財務報表都要修改。
這個只能是反結(jié)賬調(diào)整嗎老師
修改之前的對的是的。