你好,幾月份的這個反結賬修改吧

(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領料憑證呀,沒有結轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領料憑證呀,沒有結轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
老師好 年末結賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致(本期-上期),損益類科目沒有余額,這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件,會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結轉(zhuǎn)的可能嗎
老師您好,我這邊有一個代理記賬交接過來的賬套,對方給我的是11 月份結轉(zhuǎn)完損益的科目余額表,我錄入期初數(shù)據(jù)后,錄入了12月份的憑證,現(xiàn)在季度申報的時候報表上只有12月份的數(shù)據(jù),各種情況應該怎么辦
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,我我現(xiàn)在收到材料的進項票,票上有數(shù)量和單價,但是我結轉(zhuǎn)的時候沒有把這些結轉(zhuǎn)上,現(xiàn)在導致我的科目余額表上面顯示的事紅色負數(shù),老師我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了。現(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應付款—養(yǎng)老 其他應付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應該怎么入賬
老師,我這個是去年一整年都沒結轉(zhuǎn),時間太長了
可是你做賬務處理 能改過來么
我今年都調(diào)整過來了,但是去年的都不合適,我就想請教下有沒有什么辦法可以調(diào)整下呢
去年的你不反結賬沒法調(diào)整。你去年的調(diào)整了,力年財務報表和季度申報的財務報表都要修改。
這個只能是反結賬調(diào)整嗎老師
修改之前的對的是的。