您好,這個(gè)的話,增值稅是按照收入,然后所得稅的話,是收入減去成本,還有費(fèi)用后,得到一個(gè)利潤(rùn),按照和這個(gè)基數(shù)
老師好, 想咨詢一個(gè)問題,我公司是勞務(wù)派遣公司, 增值稅是差額征稅, 想問 一下, 企業(yè)所得稅的收入確認(rèn) 也是按差額 (即凈額) 填寫收入嗎? 具體有相關(guān)文件嗎?謝謝
老師你好,我們公司是三個(gè)人合伙的個(gè)體戶,這種幾個(gè)人合伙的個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的,,,然后我這邊有個(gè)例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤(rùn)總額是113702.84,按著這個(gè)數(shù)據(jù),我申報(bào)第二季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí)沒有交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師,你好,請(qǐng)問我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅和個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得都是在網(wǎng)上申報(bào),請(qǐng)問填 這個(gè)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入按開的發(fā)票報(bào),那扣除項(xiàng)如果 沒有取得正規(guī)發(fā)票,是不是就不能扣除呢,收入的稅怎么算
老師好!想問下,個(gè)人的東西賣給公司,需要開發(fā)票時(shí)交1%的增值稅,即0.99萬。暫忽略附加稅。交個(gè)稅是按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得交嗎?比如收入100萬,經(jīng)營(yíng)所得交100萬×10%x20%一10500=9500,這樣算對(duì)嗎
老師,您好: 我們這個(gè)月增值稅加計(jì)抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 兩個(gè)問題:第一,我們加計(jì)抵減的營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師增值稅是按收入,收入有沒有額度,如果沒到就不交增值稅
這個(gè)小規(guī)模的話一個(gè)季度30萬以內(nèi),增值稅減免
是開票收入,還是銀行卡上的收入
這個(gè)是屬于開票收入的