需要調(diào)整到預(yù)收賬款體現(xiàn)
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里才能是正數(shù),調(diào)到其他應(yīng)收賬款可以嗎?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面 應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款 可以是負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款可以是負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)付賬款可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)可以嗎
在資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)收賬款可以為負(fù)數(shù)嗎
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
要做到收入嗎?
不是做到收入,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)就是預(yù)收賬款
在年度報(bào)表中,應(yīng)收賬颕是負(fù)數(shù),就調(diào)到預(yù)收賬穎中,就可以了,是嗎?
是的,是應(yīng)收賬颕的明細(xì)科目負(fù)數(shù)余額合計(jì)調(diào)整到預(yù)收賬穎
這預(yù)收賬颕2023年底收到,2024年開票,入到2024年收入中,可以嗎?
收款和確認(rèn)收入可以跨年做