你好,老企業(yè)里面有5年以內(nèi) 也有3年的,不一定。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
1、什么時(shí)候開始執(zhí)行5年實(shí)繳政策? 2024年7月1日 2、新公司還是所有公司5年內(nèi)實(shí)繳? 不管是新注冊(cè)的公司,還是已經(jīng)成立了的公司,都需要自成立起5年內(nèi)實(shí)繳到位。 3、如果5年內(nèi)沒有實(shí)繳,會(huì)有什么后果? 新公司法規(guī)定:股東虛假出資、未交付或者未按期交付出資的,可 以處5w以上,20w以下的罰款。 4、沒有能力實(shí)繳注冊(cè)資本怎么辦? 如果注冊(cè)資本過高,已經(jīng)超過股東出資能力的,可以提前辦理減資。 5、實(shí)繳要一次性還是可以分批次繳納? 其實(shí)這個(gè)實(shí)繳還是認(rèn)繳制,只不過認(rèn)繳時(shí)間壓縮到了5年。只要在成立之日起5年內(nèi)繳清即可,可以一次性繳納,也可分批次繳納。 6、實(shí)繳的流程是怎樣的? 從公司股東卡上轉(zhuǎn)到公司賬戶并備注投資款,再去工商局備案交印花稅即可。 老師,這個(gè)政策是真的嗎?那如果減資的話去哪里辦理呢?
老師,我剛來這家公司1個(gè)多月,才發(fā)現(xiàn)今年新?lián)Q了領(lǐng)導(dǎo),然后又要搬新辦公室,今天兩個(gè)人提離職了,一個(gè)人事經(jīng)理是被動(dòng)辭職的,因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)想要換個(gè)實(shí)習(xí)生降低成本,一個(gè)是出納自己辭職的,后期搬辦公室了,可能還要整頓,業(yè)務(wù)也會(huì)走一個(gè)人,然后這個(gè)人事說這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)想執(zhí)行所有人發(fā)放70%工資,扣押30%作為績(jī)效工資后期如果工作失誤就扣錢,然后這個(gè)老板說話做事都要小心翼翼的,之前會(huì)上業(yè)務(wù)經(jīng)理說了一句話,說如果下次人家檢查,那我就實(shí)話實(shí)說了,老板就對(duì)人事說,這人不行,后來一直沒給她加工資。本來今年也36了,考了中級(jí),想找個(gè)穩(wěn)定的工作的,誰想遇到這樣的公司,雖然工資7300,雙休,但是又感覺是不是有點(diǎn)不穩(wěn)定,總覺得沒安全感一樣,害怕后期年齡慢慢大了,出去會(huì)不會(huì)更加難找工作?老師覺得我現(xiàn)在該怎么做呢?
老師們,一家小規(guī)模企業(yè),2022年1月成立,22年和23年全部交給財(cái)務(wù)公司做賬,所以老板這兩年個(gè)人墊付支出200萬左右,都差不多夠?qū)嵗U注冊(cè)資本金了,但他只能要部分大額支出的發(fā)票,公司主要是外包研發(fā)了一個(gè)軟件,我的問題是:新規(guī)定不是5年內(nèi)繳足注冊(cè)資本金嗎?老板在工商注冊(cè)是100%股東,但實(shí)際上是有好幾個(gè)人投資了,可惜這些資金都沒有到公司賬戶上,我想問一下老板如果從現(xiàn)在開始繳注冊(cè)資本金最少要幾年完成?如果繳足注冊(cè)資本金是否需要工商稅務(wù)備案?
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)好做嗎 稅收有什么不一樣
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,就是公司房產(chǎn)賣給個(gè)人,然后賣價(jià)沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn),然后稅務(wù)把交易數(shù)據(jù)提高了10萬,來交了稅,這個(gè)實(shí)際交易額是20萬,然后交稅數(shù)據(jù)是 30萬這差額怎么做分錄
老師好!請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)銷售鐵廢料,怎么做賬務(wù)處理。
老師 房產(chǎn)稅如果是無償使用,采集的時(shí)候要從價(jià)計(jì)征嗎
增值稅申報(bào)應(yīng)納稅額是0.01,實(shí)際稅務(wù)不用繳納,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,屠宰雞的廠子銷售白條雞是免稅的,來料加工費(fèi)是免稅嗎
開的客運(yùn)服務(wù)電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
你看一下你的認(rèn)繳出資時(shí)間。如果減資的話,不需要完稅證明。股權(quán)比例沒有變化,單位沒有盈利的,不用交稅。
好的,老師,還有一個(gè)問題想問您就是說我們這個(gè)公司因?yàn)橛心敲磧扇臧?,他沒有確實(shí)沒有經(jīng)營的,但是公司也不能注銷,因?yàn)樗笃诖_實(shí)還要用,嗯,但是這這然后就是說最近這幾天稅務(wù)局系統(tǒng)里彈出一個(gè)信息說你要是連續(xù)零申報(bào)的話,嗯,就是說沒有收入,嗯,他就是意思就是看著就是沒有收入的話,嗯。就會(huì)降低納稅信用等級(jí)。我是怕后期公司經(jīng)營了會(huì)不會(huì)影響公司經(jīng)營的業(yè)務(wù),還是說先做點(diǎn)兒收入,先交點(diǎn)兒稅好呢,還是說時(shí)報(bào)好啊?
如果你單位有收入,沒有交稅,他也是一樣有風(fēng)險(xiǎn)的。你們是長時(shí)間不經(jīng)營,還是怎么了?實(shí)際就是沒有業(yè)務(wù)?
我們就是以前是有業(yè)務(wù)的,嗯,后來有這么兩三年確實(shí)沒有經(jīng)營,嗯,也確實(shí)沒有收入。但是就是說稅務(wù)局他在系統(tǒng)里給法人發(fā)了個(gè)短信,呃,就是意思就是說如果你長時(shí)間零申報(bào)的話會(huì)降低你的納稅信用等級(jí),嗯,嗯,就是這有一個(gè)這個(gè)提醒,我的意思是說我有必要做一個(gè)收入嗎?因?yàn)槭遣皇切庞玫燃?jí)降低了會(huì)影響以后以后的經(jīng)營?。抗距琶髂昊蛘吆竽陼?huì)經(jīng)營起來的。
會(huì)的,但是如果你以后正常經(jīng)營的話,影響也不大。就是你一開始辦理業(yè)務(wù)就像發(fā)票增加額度 因?yàn)槟愕男庞玫燃?jí)太低,可能不給增加
好的,老師,那是做點(diǎn)兒收入,交點(diǎn)兒稅好呢?還是說就讓他降低呀?
降低就降低吧,如果你增加收入不合適
好的,老師為啥增加收入不合適?
這樣的話是屬于虛增 和你實(shí)際不相符。
好的,老師,嗯,我再問一下,嗯,就是如果說我們是今年4月30號(hào)公司去銀行做變更,然后賬戶扣了50元錢,然后呢嗯,然后所屬期四月這筆賬就是我們做的是企業(yè)管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款,但是發(fā)票呢我是5月6號(hào)才開的,我能不能把這個(gè)5月6號(hào)的發(fā)票付到四月所屬期的這個(gè)賬賬賬本后面做憑證?
最好不要這么做,當(dāng)年的發(fā)票盡量的做到當(dāng)月或是以后月份可以啊,但是不能提前
好的,老師,那就是說我這個(gè)費(fèi)用的話呃是四月份的時(shí)候就已經(jīng)扣了,然后我四月做這個(gè)企業(yè)管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款可以,是吧?但是我五月份收到發(fā)票了,我該怎么做分錄呢?
借,其他應(yīng)付款,借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
好的,老師,就是嗯我五月份收到的這個(gè)發(fā)票,四月份已經(jīng)QQ扣完了,然后如果說我5月份說的這個(gè)發(fā)票這個(gè)分錄,然后我要是挪到6月份做,行嗎?就六月份做這個(gè)紅沖,然后糾正的那個(gè)分路,行嗎?
就是我四月份,然后對(duì)公戶已經(jīng)扣走了這筆變更費(fèi),我做企業(yè)管理費(fèi)用貸,銀行存款,然后五月份開出的發(fā)票我挪到六月份去做,六月份做就是借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。
對(duì)的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
好的,老師,就是我們公司五月份開出去的這個(gè)書店票也可以挪到六月份去入賬,對(duì)吧?
收入的不合適 你增值稅按月申報(bào)嗎?
按照季度申報(bào)
可以的 可以補(bǔ)上的