你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,請問,小規(guī)模納稅人,繳納幾十塊的所得稅匯算清繳,會計分錄要怎么樣做呢?
小規(guī)模匯算清繳補交企業(yè)所得稅分錄怎么做
小規(guī)模匯算清繳所得稅補稅2000 補稅的分錄怎么做
請問,小規(guī)模公司,匯算清繳補交了企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳退稅分錄怎么做
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這些分錄同時做成一張憑證可以嗎
你好!可以的,操作沒問題
這個做完憑證后,明細賬里面“以前年度損益調(diào)整”余額應該是平的是吧?
老師你好,請幫我解決一下問題:我剛發(fā)現(xiàn)22年度匯算清繳分錄和今年寫的不一樣,導致以前年度損益調(diào)整有余額,請看一下,怎么回事?
你好!這個是要平的。 你這個是利潤分配沒平。不是以前年度損益
請問,2022年的我怎么改一下?
在這個年度給他調(diào)一下賬可以嗎? 另作一個分錄 借:利潤分配—未分配利潤70 貸:利潤分配—以前年度損益調(diào)整70 這樣可以嗎?對今年的報表啥的有影響嗎
你好!可以的,就這樣就可以了
這個要是不調(diào)賬,一直在以前年度損益調(diào)整里面負數(shù)顯示,有影響嗎?
你好!這個沒有影響了