您好,不用加呀,這是報(bào)表列示,不是我們核算科目,是重分類時(shí)用到的

金蝶里面資產(chǎn)處置損益科目怎么添加,科目里面有營(yíng)業(yè)外收支——非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益,可以用這個(gè)嗎
老師 與日?;顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助應(yīng)該計(jì)入其他收益是嗎?我們用的T+軟件沒(méi)有其他收益科目,其他收益屬于一級(jí)科目 軟件維護(hù)商說(shuō)只能自行增加二級(jí)科目以下的 不能增加一級(jí)科目!這種情況可否還記入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助科目?
NC里面沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目,該怎么辦?可以放其他貨幣資金里碼
其他流動(dòng)資產(chǎn)一級(jí)科目沒(méi)有可以另外加嗎,應(yīng)該在加哪個(gè)科目下面
老師,有些預(yù)付賬款沒(méi)收到發(fā)票也沒(méi)得退款的現(xiàn)在要做營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)科目的二級(jí)科目里有:其他,滯納金,合同違約金,處理非流動(dòng)資產(chǎn)損失,工傷賠償,處置流動(dòng)資產(chǎn),我應(yīng)該選哪一個(gè)更合適?還是說(shuō)需要 新增一個(gè)更合適的二級(jí)科目 ?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


那再問(wèn)下,重分類時(shí),幾個(gè)應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付科目都是同時(shí)增加的嗎,還是一邊增加一邊減少啊
您好,沒(méi)有這個(gè)要求,看明細(xì) 在年報(bào)中,資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
那我審計(jì)完了以后資產(chǎn)負(fù)債表怎么左右兩邊都同時(shí)增加啊,這是正常嗎
您好,當(dāng)然正常呀,這是專業(yè)財(cái)務(wù)人員必備步驟
就是和我審計(jì)前的資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì),期末數(shù)的應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付兩邊都是同時(shí)增加的
哦哦,只是湊巧,是根據(jù)往來(lái)科目余額明表來(lái)列示的